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江蘇優質機器人電纜銷售價格(中纜在線電纜價格查詢)

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江蘇銀基烯碳能源科技有限公司 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目 可行性研究報告 編制單位江蘇優質機器人電纜銷售價格:北京國融工發投資咨詢有限公司 工程咨詢資格證書:工咨甲 10120070024 二 O 一六年十月 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 目 錄 第1章 項目總論 ........................................................................................................ 1 1.1 項目概況 ........................................................................................................ 1 1.2 編制依據與研究范圍 .................................................................................... 3 1.3 主要經濟技術指標 ........................................................................................ 4 1.4 可行性研究結論 ............................................................................................ 5 第2章 項目建設的背景及必要性 ............................................................................ 6 2.1 項目建設的背景 ............................................................................................ 6 2.2 項目建設的必要性 ........................................................................................ 7 第3章 項目市場分析 .............................................................................................. 10 3.1 鋰離子電池簡介 .......................................................................................... 10 3.2 鋰離子電池行業發展概況 .......................................................................... 12 3.3 市場需求預測分析 ...................................................................................... 16 3.4 項目營銷策略分析 ...................................................................................... 17 第4章 項目建設規模和產品方案 .......................................................................... 19 4.1 建設規模 ...................................................................................................... 19 4.2 產品方案 ...................................................................................................... 19 第5章 項目建設地點 .............................................................................................. 20 5.1 項目選址 ...................................................................................................... 20 5.2 建設條件 ...................................................................................................... 21 5.3 項目建設條件評價 ...................................................................................... 24 第6章 項目技術方案 .............................................................................................. 25 6.1 工藝技術方案確定的原則 .......................................................................... 25 6.2 工藝方案 ...................................................................................................... 25 6.3 設備選型 ...................................................................................................... 29 6.4 原輔材料供應 .............................................................................................. 31 第7章 項目建設方案 .............................................................................................. 33 7.1 土建工程 ...................................................................................................... 33 7.2 給排水工程 .................................................................................................. 34 I 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 7.3 供電 .............................................................................................................. 35 7.4 空調通風 ...................................................................................................... 36 7.5 地震設防 ...................................................................................................... 37 第8章 節能措施 ...................................................................................................... 38 8.1 合理用能標準和節能設計規范 .................................................................. 38 8.2 項目所在地能源供應條件 .......................................................................... 40 8.3 能耗計算 ...................................................................................................... 41 8.4 節能措施 ...................................................................................................... 42 8.5 節能效果分析 .............................................................................................. 44 第9章 環境和生態影響分析 .................................................................................. 45 9.1 環境評價依據和標準 .................................................................................. 45 9.2 環境保護目標 .............................................................................................. 46 9.3 環境影響分析及保護方案 .......................................................................... 46 9.4 環保評價結論 .............................................................................................. 48 第 10 章 勞動安全、衛生及消防 .............................................................................. 50 10.1 依據 .............................................................................................................. 50 10.2 勞動安全防護 .............................................................................................. 50 10.3 消防 .............................................................................................................. 52 第 11 章 組織結構與勞動定員 .................................................................................. 54 11.1 企業組織 ...................................................................................................... 54 11.2 勞動定員和人員培訓 .................................................................................. 54 第 12 章 項目實施進度安排 ...................................................................................... 56 第 13 章 投資估算與資金籌措 .................................................................................. 57 13.1 投資估算依據 .............................................................................................. 57 13.2 項目總投資估算 .......................................................................................... 57 13.3 資金籌措 ...................................................................................................... 61 第 14 章 財務分析 ...................................................................................................... 62 14.1 財務預測依據 .............................................................................................. 62 14.2 財務預測基礎數據 ...................................................................................... 62 14.3 銷售收入和成本費用估算 .......................................................................... 63 II 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 14.4 利潤及分配 .................................................................................................. 63 14.5 財務盈利能力分析 ...................................................................................... 64 14.6 不確定性分析 .............................................................................................. 65 14.7 主要財務評價指標 ...................................................................................... 66 第 15 章 風險與對策分析 .......................................................................................... 68 15.1 政策風險及防范 .......................................................................................... 68 15.2 市場風險及防范 .......................................................................................... 69 15.3 原材料風險及防范 ...................................................................................... 69 15.4 人力資源風險及防范 .................................................................................. 70 第 16 章 效益分析 ...................................................................................................... 71 16.1 經濟效益分析 .............................................................................................. 71 16.2 社會效益分析 .............................................................................................. 71 第 17 章 可行性研究結論與建議 .............................................................................. 73 17.1 結論 .............................................................................................................. 73 17.2 建議 .............................................................................................................. 73 附表 ................................................................................................................................... 75 附表一:銷售收入及稅金估算表 ............................................................................ 75 附表二:成本和費用估算表 .................................................................................... 76 附表三:固定資產折舊估算表 ................................................................................ 77 附表四:預計損益表 ................................................................................................ 78 附表五:利潤分配表 ................................................................................................ 79 附表六:全部投資現金流量表 ................................................................................ 80 附表七:資產負債表 ................................................................................................ 81 附表八:流動資金估算表 ........................................................................................ 83 III 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第1章 項目總論 1.1 項目概況 1.1.1 項目名稱 項目名稱:年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目 項目性質:新建 1.1.2 項目建設單位 項目建設單位:江蘇銀基烯碳能源科技有限公司 江蘇銀基烯碳能源科技有限公司由銀基烯碳新材料股份有限公司投資設立。 銀基烯碳新材料股份有限公司(以下簡稱“烯碳新材”)是東北地區第一家 深交所上市公司(股票代碼:000511)。烯碳新材積極響應國家發展戰略性新興 產業政策,深耕于新材料和新能源領域,以碳新材料、鋰離子和石墨烯電池技術 為主要研究方向。經過三年多的潛心研發,烯碳新材成功實現了鋰離子電池端面 焊技術,在石墨烯應用于鋰電池正負極材料領域也取得了較大進展。 同時,烯碳新材還積極布局新能源汽車運營市場,致力于打造城市交通電動 化、構建安全便捷、暢通高效、綠色智能的現代綜合交通運輸體系。未來,烯碳 新材將充分發揮自身在新材料和新能源領域的技術、資源優勢及在資本市場的整 合能力,引進數家核心部件廠和主機廠,從新材料(碳纖維車身)、新結構(專 用底盤)、新動力(石墨烯電池和輪轂電機)、新工藝(電能高效利用)、新模 式(汽車共享)五個方面打造中國未來新能源汽車產業。 1.1.3 項目建設地點 江蘇省常州市武進區西太湖科技產業園蘭香路 8 號。 1 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 1.1.4 項目建設周期 項目建設周期為 4 個月,即 2016 年 10 月至 2017 年 1 月。 1.1.5 項目建設內容 本項目租用常州市武進區西太湖科技產業園蘭香路 8 號研發車間(6)一、 二、三層的廠房,總面積約 9310.2 平方米。其中:一層用于生產車間和成品的 臨時存放;二層用于電池研發中心實驗室;三層為來料倉庫。 本項目選用 LFP27135206(3.2V 或 3.6V/60Ah)、LFP48173132(3.2V 或 3.6V/86Ah)兩種方形鋁殼電芯,組裝成 576V/180Ah 等各種電壓平臺和容量的 電池包。 正常生產年,項目可實現年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池的產能。 1.1.6 投資估算 項目總投資由建設投資和鋪底流動資金兩部分構成。本項目總投資為 30002.49萬元,其中建設投資18619.15萬元,鋪底流動資金11383.34萬元。 表 1 項目投資估算表 項目 投資額(萬元) 百分比 1 建設投資 18619.15 62.06% 1.1 建筑工程費 0.00 0.00% 1.2 設備購置費 11169.49 37.23% 1.3 安裝工程費 893.56 2.98% 1.4 工程建設及其江蘇優質機器人電纜銷售價格他 5176.90 17.25% 1.5 預備費 1379.20 4.60% 1.6 建設期利息 0.00 0.00% 2 鋪底流動資金 11383.34 37.94% 3 總投資 30002.49 100.00% 1.1.7 資金籌措 本項目總投資為30002.49萬元,全部由建設單位自籌解決。 2 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 1.2 編制依據與研究范圍 1.2.1 編制依據 1. 《中華人民共和國環境保護法》(主席令第九號,2014年) 2. 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2015年修正) 3. 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》 4. 《當前優先發展的高新技術產業化重點領域指南(2011年度)》 5. 《產業結構調整指導目錄(2011年本,2013年修訂)》 6. 《投資項目可行性研究指南》 7. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》 8. 《江蘇省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》 9. 《江蘇省“十三五”新能源汽車產業發展規劃》 10. 地方有關部門提供的地質、地形、市政條件 11. 項目方提供的基礎資料 1.2.2 編制原則 (1)認真貫徹國家有關方針、政策,遵循國家的法律、法令、法規和工業 項目可行性研究報告編制的要求。 (2)實事求是的調查項目各方面真實情況和數據,進行科學地分析論證, 對項目的經濟、社會和環境可行性進行綜合分析評價,得出切合實際的結論。 (3)選擇國內先進的工藝技術和設備,充分利用現有技術條件,節約工程 投資,提高經濟效益。 (4)充分利用企業現有基礎設施條件,堅持技術、設備的先進性、適用性、 合理性、經濟性的原則。 1.2.3 編制研究范圍 受江蘇銀基烯碳能源科技有限公司的委托,我們對項目涉及的有關問題進行 3 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 了認真的調查和分析,按照國家和行業的有關規定,編制了本項目的可行性研究 報告。 本可研報告的研究范圍如下:市場分析、產品方案、建設條件、技術方案、 建設方案、環境保護、節能分析、勞動衛生、安全與消防、企業組織與勞動定員、 建設進度安排、投資估算、經濟評價。 1.3 主要經濟技術指標 經財務預測表明,正常運營年該項目銷售收入為 53950.00 萬元;利潤總額 6931.79 萬元,稅后利潤 5198.84 萬元;投資利潤率為 17.33%,投資利稅率為 32.39%;項目投資稅后財務內部收益率為 11.14%,全部投資稅后財務凈現值為 8420.11 萬元(8%貼現率),稅后投資回收期為 9.00 年(含建設期),盈虧平衡 點 BEP=61.55%。各項經濟指標計算表明,項目有比較好的經濟效益,在財務上 可行。 表 2 主要經濟技術指標 項目 數值 單位 備注 1 項目總投資 30002.49 萬元 貨幣單位均為人民幣,下同 1.1 建設投資 18619.15 萬元 1.2 鋪底流動資金 11383.34 萬元 2 資金來源 2.1 自籌資金 30002.49 萬元 2.2 銀行貸款 0.00 萬元 3 銷售收入 53950.00 萬元 正常生產年 4 總成本費用 46533.95 萬元 正常生產年 5 銷售稅金及附加 484.26 萬元 正常生產年 6 利潤總額 6931.79 萬元 正常生產年 7 所得稅 1732.95 萬元 正常生產年 8 稅后利潤 5198.84 萬元 正常生產年 9 投資利潤率 17.33% 正常生產年 10 銷售利潤率 9.64% 正常生產年 11 投資利稅率 32.39% 正常生產年 12 全部投資財務內部收益率 12.1 所得稅后 11.14% 4 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 12.2 所得稅前 14.84% 13 全部投資財務凈現值 13.1 所得稅后 8420.11 萬元 13.2 所得稅前 18348.93 萬元 14 全部投資回收期 靜態 14.1 所得稅后 9.00 年 14.2 所得稅前 7.42 年 15 盈虧平衡點 61.55% 1.4 可行性研究結論 經研究和分析論證,本報告認為,江蘇銀基烯碳能源科技有限公司方形鋁殼 電池建設項目,在技術和經濟兩方面都是可行的,其主要結論如下: (1)本項目屬于《國家產業結構調整指導目錄(2013年版)》第一類鼓勵類國內 投資項目,并列入國家重點支持的高新技術領域。因此該項目符合國家產業政策 和產業發展方向,具有廣闊的市場前景,開發該產品并形成規模生產,具有良好 的經濟效益和社會效益。 (2)項目建設單位江蘇銀基烯碳能源科技有限公司由銀基烯碳新材料股份有 限公司投資設立,母公司具有雄厚的經濟實力和技術力量,這為本項目的順利實 施創造了條件。 (3)本項目關鍵生產設備和檢測設備具有自動化程度高、生產能力強的特點, 確保項目高精度、高起點、高產出、高附加值。 (4)本項目所需原輔材料市場供應充足,這為本項目建設提供了有利條件。 (5)本項目“三廢”經治理可達標排放。 (6)通過詳細的經濟和財務分析,本項目經濟效益顯著,財務狀況較好,抗 風險能力較強,安全可靠,項目是可行的。 綜合言之,本項目的經濟效益及社會效益突出,本項目無論是從市場前景、 經濟社會效益還是建設條件上來說,都具有可行性與合理性。 5 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第2章 項目建設的背景及必要性 2.1 項目建設的背景 隨著石油資源日趨枯竭,環境保護日受重視,替代石油的綠色環保能源相關 產業將是今后的明星產業,其中,新能源汽車由于能夠同時減少石油的消耗和尾 氣的排放,受到了世界各國政府和企業的大力推崇。 2015年,中國新能源汽車產業取得突破性進展,據中國汽車工業協會數據顯 示,2015年,我國新能源汽車生產340471輛,銷售331092輛,同比分別增長3.3 倍和3.4倍。其中純電動汽車產銷分別完成254633輛和247482輛,同比分別增長 4.2倍和4.5倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成85838輛和83610輛,同比增長 1.9倍和1.8倍。其中商用車的增長速度尤其驚人,純電動商用車產銷分別完成 102461輛和100763輛,同比分別增長10.4倍和10.6倍;插電式混合動力商用車產 銷分別完成23230輛和22947輛,同比增長91.1%和88.8%。同時,專家預計,到 2020年,國內新能源汽車保有量有望達到500萬輛宏偉目標。 新能源汽車在傳統汽車產業鏈的基礎上進行延伸,形成了一條全新的產業鏈 條。上游電池、電機、變速器和電控系統作為新能源汽車產業鏈中最關鍵、最核 心的環節,占據了整個產業價值鏈的高端部分。其中電池作為占新能源汽車成本 30%的部件,無疑是電動汽車的心臟,其性能直接關系到新能源汽車運行的經濟 性、可靠性、續航里程等性能指標。能否突破價廉、安全、環境友好、性能優異 的動力電池技術已成為制約新能源汽車發展的瓶頸。研制高性能車用動力電池成 為電動汽車實現商品化的最關鍵環節。 在環境保護日益受到重視,新能源汽車大力發展的背景下,江蘇銀基烯碳能 源科技有限公司適時提出在常州市西太湖科技產業園建設方形鋁殼鋰離子動力 電池PACK生產線,為新能源汽車提供高性能的動力電池,符合公司規模擴大的 需要,也符合市場對動力電池的需求。 6 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 2.2 項目建設的必要性 2.2.1 項目建設符合國家相關產業發展政策 1. 項目符合《產業結構調整指導目錄》 《產業結構調整指導目錄(2011年本,2013年修正)》中的鼓勵類包含: ——第十九大類:“輕工”;第十六小類:“鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新 型鋰原電池;鋰離子電池、氫鎳電池、新型結構(卷繞式、管式等)密封鉛蓄電 池等動力電池;儲能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池;超級電池和超級 電容器”。 本項目是國家鼓勵建設的項目。 2. 項目符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》在前沿技術方面 指出要大力發展新材料技術: ——高效能源材料技術。重點研究太陽能電池相關材料及其關鍵技術、燃料 電池關鍵材料技術、高容量儲氫材料技術、高效二次電池材料及關鍵技術、超級 電容器關鍵材料及制備技術,發展高效能量轉換與儲能材料體系。 3. 項目符合《當前優先發展的高新技術產業化重點領域指南(2011年度)》 《當前優先發展的高新技術產業化重點領域指南(2011年度)》在先進能源 方面指出要發展動力電池及儲能電池:高性能鋰離子電池正極材料、隔膜材料、 電解質材料制備技術,大容量鋰動力電池成組技術與設備、電池管理系統設計與 生產,大容量鈉硫電池模塊制備、儲能系統、電網接入系統與控制技術,全釩液 流儲能電池制備、電池系統設計、集成與運行控制技術,質子交換膜燃料電池及 關鍵材料制備技術,直接醇類燃料電池,中低溫固體氧化物燃料電池及微型燃料 電池。 4. 項目符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》在支持戰略 性新興產業發展篇章指出要大力推進先進半導體、機器人、增材制造、智能系統、 新一代航空裝備、空間技術綜合服務系統、智能交通、精準醫療、高效儲能與分 布式能源系統、智能材料、高效節能環保、虛擬現實與互動影視等新興前沿領域 7 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 創新和產業化,形成一批新增長點。 5. 項目符合《江蘇省“十三五”新能源汽車產業發展規劃》 《江蘇省“十三五”新能源汽車產業發展規劃》中指出江蘇省新能源汽車“十 三五”期間,加快發展并自主掌握動力電池及管理系統、驅動電機及汽車電子及 控制系統等關鍵零部件核心技術,完善具有獨立產品開發能力的、面向國內外市 場的零部件配套體系,2020年產值規模超過3000億元。 2.2.2 項目是促進動力汽車產業發展的需要 動力電池是制約電動汽車產業發展的最關鍵因素。由于動力電池容量有限, 導致續航力不足、車體過重、充電時間長、生產成本偏高等問題,使得電動汽車 總給人既貴且重的印象,成為銷售的障礙。研發及生產高性能汽車動力電池將提 高整車的技術水平,可以促進我國動力汽車產業的發展。 2.2.3 項目是企業自我發展的需要 盡管目前我國的電池市場還有很大的發展空間,但行業的競爭逐步開始進入 白熱化的階段,且與國外電池行業存在很大的差距,形成了大魚吃小魚,快魚吃 慢魚的競爭格局。物競天擇,適者生存,要生存,就要爭取發展的先機,故此, 提高工藝水平、形成規模效益是電池生產企業生存發展的需要,該項目的建設符 合企業形成較大生產規模、擁有前沿高新技術以適應市場發展的需求。 2.2.4 項目是地方經濟發展的需要 根據市場發展的需求,只有新產品,才能帶動行業的正常運作,才能為地方 創造出應有的經濟效益,增強地區經濟的發展后勁。 本項目實施后,通過引進先進技術設備,將創造一個平臺,打造產業集聚高 地,充分挖掘當地生產潛力,形成較大的生產能力,較高的工藝水平,優質的產 品質量,大大提高企業的經濟效益,提高企業的競爭能力,帶動常州市電池產業 的轉型升級,增加當地稅收,產生巨大的社會效益及經濟效益,積極推動項目區 新能源行業的健康發展。 8 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 綜上所述,本項目的建設符合地區和行業的發展規劃,有利于提高我國鋰離 子動力電池的發展水平,有利于我國新能源汽車的發展,帶動常州市經濟的發展。 因此,本項目的建設是必要的。 9 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第3章 項目市場分析 3.1 鋰離子電池簡介 3.1.1 鋰離子電池特點 鋰離子電池是一種高新技術產品,同時也是一種新型高容量長壽命環保電 池,由正負極板、固體電解質組成,產品性能卓越,主要用于電動自行車、電動 汽車、電動摩托車、電動工具、太陽能光伏及風力發電儲能系統、智能電網儲能 系統、移動通信基站、電力、化工、醫院備用UPS、EPS電源、安防照明、便攜 移動電源、筆記本電腦、電動玩具、礦山安全設備、數碼產品等多種領域。與鎳 鎘、鎳氫電池相比,鋰離子電池具有電壓高、比能量大、循環壽命長、安全性能 好、自放電小、無記憶效應、可快速充放電、工作溫度范圍寬等諸多優點。 1. 高能量密度(120Wh/kg以上) 能量密度即單位重量提供的能力,即同樣重的電池所提供的能量。同等規格 容量的鋰離子汽車動力電池的體積是鉛酸電池體積的2/3,重量是鉛酸電池的1/3, 鎳氫電池的63%。因此,鋰離子電池要輕便得多。 2. 壽命長 鋰離子電池的壽命達500~2000次以上,即使大功率、高頻度地使用,其循環 壽命亦大大高于其他電池。由于鋰離子電池沒有記憶效應,可隨時補充,電池效 能能充分發揮。而鎳鎘、鎳氫電池經常會有使用一半而不得不放電再充電的現象, 其實際使用次數大打折扣。 3. 單體額定電壓較高(3.6V) 鋰離子電池放電到末期,穩定的工作電壓相當于鎳鎘及鎳氫電池的3倍。如 攝像機、電源由多節電池串聯而成,以NP型攝像機為例,若采用鎳鎘或鎳氫電 池,則需要用11-12節串聯成電池組,而采用鋰離子電池,只需用4節串聯就可以 了,大大減少串接電池的數量從而減輕了整塊電池的重量。 4. 具備高功率承受力 10 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 鋰離子電池具有大電流工作特性,能提供持續的高品質的電能,能充分滿足 應用設備各相關負載的功率要求,表現出很好的恒壓源特性,并可快速完成充放 電過程。同時,鋰離子電池組還內置了智能保護電路,對電壓、電流、溫度隨時 監測,大大提高了電池的安全性。 5. 較低的自放電率 自放電率又稱為電荷保持率,是指電池放置不用自動放電的多少。鎳氫電池 的自放電率每月達60%,鎳鎘電池每月達30%,而鋰離子電池的自放電率每月在 6%以下。 6. 綠色環保 鋰離子電池材料無任何有毒有害物質,不會對環境構成任何污染,符合歐洲 RoHS指令,被世界公認為綠色環保電池,該電池無論在生產及使用中,均無污 染。 3.1.2 鋰離子電池行業規范和政策 我國政府亦高度重視動力電池產業發展,2015年以來陸續出臺了一系列相關 支持和規范政策: 表 3 鋰離子電池相關規范和政策 發布時 政府部門 相關文件 相關規定舉例 直接影響 間 限制中小 鋰離子動力蓄電池單體企業年產能力不得低于 企業無序 0.2GWh 競爭 汽車動力蓄 企業應在動力蓄電池產品的安全性、一致性和循 2015.3 工信部 電池行業規 保障電池 環壽命等方面制訂不低于國家或行業標準的企 范條件 品質 業標準,并予以實施 研發人員占企業員工總數比例不得少于 10%或 保證技術 總數不得少于 100 發展 動力型電池能量型單體電池能量密度≥ 120Wh/kg,電池組能量密度≥85Wh/kg,循環壽 命≥1500 次且容量保持率≥80%。功率型單體電 保障電池 鋰離子電池 池 功 率 密 度 ≥ 3000W/kg , 電 池 組 功 率 密 度 ≥ 品質 2015.9 工信部 行業規范條 2100W/kg,循環壽命≥2000 次且容量保持率≥ 件 80% 企業應按環境影響報告書及其批復、國家或地方 統一動力 污染物排放標準、環境監測技術規范的要求,制 電池生產 11 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 定自行監測方案,開展監測工作并按要求公開監 企業環保 測信息 標準 對企業及項目的投資、土地供應、環評、節能評 估、質量監督、安全監管、融資等管理應依據本 規范動力 規范條件。不符合本規范條件的企業及項目,相 電池生產 關產品航空及物流運輸、出口退稅、國內應用扶 企業 持等政策不予支持 技術突破 新能源汽車 電池單體能量密度≥300Wh/kg,循環壽命≥1500 壓力較大, 試點專項 次,成本≤0.8 元/Wh,安全性等達到國標要求; 利好能量 2015.11 科技部 2016 年度第 年生產能力≥2 億瓦時,產品累計銷售≥3000 萬 密度較高 一批項目申 瓦時或裝車數量≥1000 套。 的三元電 報指南 池 國家發改 落實生產者責任延伸制度,電動汽車生產企業(含 電動汽車動 委、工信 進口商)、動力蓄電池生產企業(含進口商)和梯級 力蓄電池回 規范動力 部、環保 利用電池生產企業(以下簡稱“梯級利用企業”) 2016.1 收利用技術 電池生產 部、商務 應分別承擔各自生產使用的動力蓄電池回收利 政策(2015 企業 部、質檢總 用的主要責任,報廢汽車回收拆解企業應負責回 年版) 局 收報廢汽車上的動力蓄電池。 3.2 鋰離子電池行業發展概況 3.2.1 全球鋰離子電池行業發展概況 2014年全球鋰離子電池產業規模穩步擴大至249億美元,同比增長12%,增 幅 比2013 年下 滑 9 個 百分點 。按 容量 計算 ,全球 鋰離 子電 池市 場規模 達到 53.6GWh,同比增長21%。從整體看,2015年全球鋰離子電池市場規模將突破280 億美元,我國鋰離子電池產業規模將達到850億元,增速均較2014年有所上升。 圖1 2011-2015年全球鋰離子電池產業規模及增長率 全球鋰離子電池產業發展呈現四大特點:一是動力電池驅動效應顯現;二是 12 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 產業發展重心進一步向中國轉移;三是技術創新步伐逐步加快;四是產業整合力 度持續加強。各國發展態勢不一,日本增速開始回升,韓國增速明顯下滑,中國 保持穩健增長勢頭。 目前鋰離子電池的主要下游應用領域仍是消費類電子產業,包括手機、筆記 本電腦、移動電源等。得益于新能源汽車的發展勢頭,動力電池市場異軍突起。 從銷售額來看,2014年全球消費型鋰離子電池占比67.0%,分別比2012、2013年 下滑了12個、7個百分點。2014年動力型鋰離子電池占比同比增長5個百分點至 19.0%,呈現加速提升趨勢;其他(儲能和工業型)鋰離子電池占比穩步提升, 2014年占比達到6.3%。 圖2 2012-2014年全球鋰離子電池各類別比例 2009-2013年全球車用鋰離子電池產值復合增長率達到25%,伴隨著2014年 新能源汽車進入實質性快速增長期,預計車用電池的需求占比會達到50%。據高 工產研鋰電研究所預計,到2020年全球動力電池產值超過280億美元,其中鋰離 子電池占比約95%,市場規模巨大。交通領域快速增長的動力來源于兩方面:政 策的鼓勵引導和鋰離子電池性價比的提高。 ①政策利好頻出,新能源汽車加速發展 受益于各國新能源推廣計劃的實施,全球新能源汽車發展迅速。2009年全球 只有4000輛新能源汽車。2015年根據EVSalesBlogspot和各國汽車工業協會數據, 全球電動車(乘用車)總銷量達到54.94萬輛,在2014年31.79萬輛的基礎上,同 比大幅上漲72.8%。新能源汽車產品也不斷豐富。美國新能源汽車銷量從2011年 的不足2萬輛,上升到2014年近12萬輛。歐洲從2011年的1.2萬輛,上升到2014年 13 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 的5.4萬輛。日本從2011年的1.3萬輛,上升到2014年的3.2萬輛。 ②成本下降驅動鋰離子動力電池發展 鋰離子電池是電動汽車的核心部件,目前占車輛成本的40%以上,電池的成 本已成為電動汽車產業化的關鍵,鋰離子電池價格在很大程度上決定著HEV、 EV及PHEV的普及程度。從電動汽車歷史表現來看,單位儲能成本超過1,000美 元/kWh的電動汽車,產品很難放量。鋰離子電池價格的下降促進了鋰離子電池 交通工具領域的大規模使用。 3.2.2 國內鋰離子電池行業發展概況 從整體上看,國內鋰離子電池市場的發展與全球市場基本同步,都處于行業 的高速增長期。2015年我國電池制造業主要產品中,鋰離子電池累計完成產量 56.0億自然只,同比增長5.9%。在效益方面,2015年全國規模以上電池制造企業 累計主營業務收入同比增長4.8%,實現利潤總額同比增長37.3%,完成稅金總額 同比增長10.9%。其中鋰離子產品主營業務收入同比增長20.1%,實現利潤總額 同比增長59.7%,完成稅金總額同比增長23.8%5。 圖3 2008-2015年我國鋰離子電池產量 14 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 圖4 2011-2015年我國鋰離子電池產業規模 受消費電子產品增速趨緩以及電動汽車迅猛發展影響,我國鋰離子電池行業 發展呈現出“一快一慢”新常態。2015年,我國電動汽車產量達到37.9萬輛,同 比增長356.6%,帶動我國動力電池產量達到19.9GWh,同比增長220%。同期我 國手機產品增速下滑,便攜式電腦和數碼相機產量出現下降,我國消費型鋰離子 電池市場需求約為23.7GWh,同比增長10.5%。與全球發展趨勢一致,消費型鋰 離子電池需求占比下降至51.12%,同比下降27.3個百分點,動力型鋰離子電池占 比快速提高22個百分點至42.95%,隨著儲能電站建設步伐加快,鋰離子電池在移 動通信基站儲能電池領域逐步推廣,2015年儲能型鋰離子電池的應用占比達到 5.93%。 圖5 2010-2015年我國鋰離子電池下游應用占比 15 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 3.3 市場需求預測分析 3.3.1 新能源汽車產業 全球主要發達國家在推進新能源汽車產業化方面態度積極,通過制定產銷目 標及政策補貼推動市場的培育和發展。尤其是美國、法國、日本等傳統汽車強國 發展決心堅定、制定推廣目標較為宏大。美國早在前總統小布什執政時期就提出 了發展替代性能源和可再生能源。奧巴馬政府更是制定了一系列嚴格的新能源政 策。目前,日本、英國、德國以及歐盟等政府也都采取不同的措施來支持新能源 汽車的發展。 表 4 主要國家制定的新能源汽車發展目標 國家 規劃 新能源車產銷目標 新能源車類型 美國 2015 100 萬保有量 插電式混動、混合動力 2020 200 萬年銷量 電動車 80 萬、混合動力 120 萬 日本 2030 年銷量 70% 電動車、混合動力 2020 100 萬保有量 電動車 德國 2030 500 萬保有量 電動車 法國 2020 200 萬累計產量 電動車 韓國 2020 小型電動車普及率 10% 電動車 2015 50 萬累計銷量 純電動、插電式混合動力 中國 2020 年產能 200 萬、累計產銷 500 萬 純電動、插電式混合動力 據第一電動車網預測,到 2016 全球電動汽車的銷量會達到 85 萬輛,2016 至 2018 年電動汽車全球范圍內的增速將在 30%以上。日本的市場研究機構 PRTM 分析認為,電動汽車和插電混合動力車(PHEVs)到 2020 年可望占全球市場份 額近 10%。 據分析,未來 3-5 年,新能源汽車的政策鼓勵機制還會持續,刺激需求倍增。 另一方面,電池科技的進步能有效降低購置成本,再加上基礎設施建設加快,充 電便利性提升,對里程的期望值減少,這兩個循環增快純電動轎車進入家庭的速 度,且規模更大。與此同時,根據工信部發布的《乘用車燃料消耗量第四階段標 準解讀》規定,2020 年平均燃油消耗量限值目標為百公里 5L,以及正在研討制 16 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 定的積分制形成倒逼機制,刺激新能源汽車產業的持續發展。 圖6 2016-2018年中國新能源汽車產量預測(萬輛) 3.3.2 動力鋰電池產業 未來隨著國內電動汽車開始爆發式增長,動力鋰電池以及上游核心材料將迎 來數倍的成長空間。同時,隨著國家各項政策的出臺,市場將會越來越規范,技 術標準將持續提高,對單個電池的能量密度要求也會更高,行業壁壘將進一步提 升。因此,未來行業發展將不斷兩極分析,強者恒強,擁有大量技術積累和資金 雄厚的電池企業將會快速成長,占據行業高點。 根據國內主要廠商的產能分析,預計 2016 年仍將存在供不應求狀況,2017 年后隨著新擴產能的釋放使得供求關系會有所改善。據長江證券研究所預計, 2016-2018 年國內的車用動力電池需求量將達到 28、39、54GWh,增長速度將分 別達到 73%、34%與 30%。 3.4 項目營銷策略分析 本項目的產品為適用于新能源汽車的鋰離子動力電池,項目單位已與不同企 17 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 業建立銷售聯系,項目產品銷售有保障。 1. 供貨自有運營公司:烯碳新材在深圳、邢臺、常州等地成立有或即將成 立新能源汽車運營公司,通過采用融資租賃、經營租賃、分時租賃、買方信貸等 創新商業模式,推廣運營純電動公交車、通勤車、物流車、乘用車等新能源車型, 烯碳新材旗下所有運營公司采購的車輛均采用項目公司生產的高性能動力電池。 2. 合作運營商指定電池:項目公司與福建省承源新能源汽車有限公司、楚 泰通新能源汽車(武漢)有限公司、深圳市陸舟電動車有限公司、深圳市思遠盛 大新能源汽車租售有限公司、邢臺市瑞恩維思新能源汽車有限公司等新能源汽車 運營商建立有戰略合作伙伴關系(指定項目公司電池),投產之前已爭取到良好 的客戶資源。 3. 供貨整車廠:項目公司技術管理團隊與中國恒天新能源汽車有限公司、 福建新龍馬汽車股份有限公司、南京金龍客車制造有限公司、江蘇奧新新能源汽 車有限公司、江蘇九龍汽車制造有限公司、長安汽車股份有限公司、廈門金龍旅 行車有限公司、一汽(四川)專用汽車有限公司等多家國內主流整車廠保持有合 作關系,同等條件下上述公司將優先選擇項目公司電池。 18 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第4章 項目建設規模和產品方案 4.1 建設規模 本項目通過購置 PACK 生產設備、研發設備等,通過加工組裝的方式實現產 品的生產,建設完成后,將實現年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池的產能。 4.2 產品方案 4.2.1 產品名稱 本項目生產方形鋁殼電池,符合國家及行業的有關標準要求。 4.2.2 產品特點 本項目產品的特點具體如下: a. 循環性能:6C 循環 2000 次,容量保持 85%; b. 倍率溫升:3C 放電溫升 6.6-8.6℃;6C 放電溫升 13.2-15.9℃; c. 倍率性能:10C 恒流比在 92%以上,10C 放電容量 100%; d. 低溫性能:-20℃/1C 放電容量保持在 95%以上;-35℃/1C 放電容量保持 在 92%以上; e. 安全性能:通過過放電、過充電、短路、跌落、加熱、擠壓、針刺測試。 除此之外,研發團隊在動力電池正極材料改性制備、表面化學改性、摻雜改 性技術、電池模塊化組裝及檢測、結構設計、電池管理系統軟件設計、管理系統 優化、實時在線監測方面均已有較好的研究和產業化基礎。 19 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第5章 項目建設地點 5.1 項目選址 本項目位于江蘇省常州市武進區西太湖科技產業園蘭香路 8 號。 項目建設地點 圖7 項目擬建地點 常州西太湖科技產業園(江蘇武進經濟開發區)是蘇南國家自主創新示范區、 蘇南現代化建設示范區的重點平臺,位于常州市地理中心、常州未來城市發展的 新方向、獨具濱湖生態優勢的西太湖(滆湖)北側核心地帶,規劃面積 90 平方公 里,核心區面積 5.5 平方公里。 20 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 5.2 建設條件 5.2.1 基本情況 園區堅持“科技驅動、金融創新、開放包容、產城融合”的發展理念,高舉石 墨烯和中以合作兩面大旗,立足創新驅動,走有內涵、差別化的特色發展道路, 形成了“三大比較優勢”: 一是生態良好、風景優美。瀕臨總面積 164 平方公里、碧波萬頃的西太湖(滆 湖),擁有 14 公里黃金水岸線和超過 40%的綠化覆蓋率,第八屆中國花卉博覽會 主展區也坐落其內,是常州空氣質量最高、水質最佳、生態最優、景觀最美的區 域,被稱為“城市后花園”。園區已創成國家生態工業示范園區、全國綠化模范單 位和省級濕地公園。 二是區位優越、交通便捷。園區位于長三角區域的幾何中心,是環湖發展帶、 滬寧發展帶和沿江發展帶交匯的重要區域,沿江高速、常泰高速、312 國道等干 線公路,常州高架、延政西路、長虹西路等城市主干道和京杭大運河穿區而過, 高鐵、地鐵、快速公交等公共交通設施配套完善,交通網絡發達、出行便捷。 三是產業堅實、特色分明。園區基本形成了“4+1”(“四大特色產業”和“一大 國際合作”)的發展格局。 未來 3—5 年,園區將瞄準建設開放創新的科技新城,全力打造開放包容的 國際之城、科技創新的活力之城、生態優美的綠色之城、宜居宜業的現代之城, 爭創全國產城融合發展示范區和國家轉型升級時期以科技創新為驅動的典范。 5.2.2 交通區位條件 常州西太湖科技產業園所位于的古城常州,文化昌盛,教育發達。歷代人文 薈萃,英才輩出,是個有著悠久歷史的江南文化古城,地處長江三角洲經濟區及 蘇、錫、常經濟圈內、滬寧兩大城市的中心位置,鐵路京滬線和京杭大運河穿城 而過。 航空 21 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 距常州奔牛機場 25 公里; 距上海浦東國際機場 180 公里; 距上海虹橋機場 120 公里; 距南京祿口國際機場 80 公里。 港口 常州港:一類口岸,年吞吐量 400 萬噸,25 公里; 上海港:國際港口,年吞吐量 18170 萬噸,165 公里; 張家港:一類口岸,年吞吐量 1000 萬噸,50 公里。 公路 緊鄰沿江高速和 312 國道,常州高架、常泰高速、延政西路、長虹西路等干 線公路穿區而過。 鐵路 距京滬鐵路常州站 15 公里; 距滬寧高鐵 20 公里; 緊鄰新長貨運鐵路。 圖8 項目的交通狀況 22 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 5.2.3 經濟發展情況 經初步核算,2015 年常州市全年實現地區生產總值 5273.2 億元,按可比價 格計算增長 9.2%,其中第一產業增加值 146.6 億元,增長 3.2%;第二產業增加 值 2516.2 億元,增長 8.5%;第三產業增加值 2610.4 億元,增長 10.5%。全年服 務業增加值占 GDP 比重達到 49.5%,較上年提高 1.5 個百分點,服務業占比首次 超過第二產業,經濟結構實現由“二三一”向“三二一”的新格局轉變。全市按 常住人口計算的人均生產總值達 112221 元,按平均匯率折算達 18018 美元。 全年實現一般公共預算收入 466.3 億元,增長 7.5%,其中稅收收入 373.7 億 元,增長 7.3%,稅收占比達到 80.1%。主要稅種中,增值稅(含營改增)完成 70.8 億元,增長 6.4%;營業稅完成 113.8 億元,增長 19.1%;企業所得稅完成 42.6 億元,增長 1.4%。全年一般公共預算支出 479.2 億元,增長 10.2%。一般公共預 算支出中教育支出 76.5 億元,增長 12.2%;科學技術支出 23.5 億元,增長 8.4%; 社會保障和就業支出 53.2 億元,增長 8.3%;醫療衛生與計劃生育支出 39.2 億元, 增長 22.4%。 2015 年末,全市擁有私營企業和個體工商戶 36.3 萬戶,注冊資本 4814.7 億 元。全年民營經濟完成增加值 3541.4 億元,按可比價計算增長 9.0%,增幅較上 年回落 1.1 個百分點,占地區生產總值的比重為 67.2%,較上年降低 0.3 個百分 點。 5.2.4 基礎設施情況 常州西太湖科技產業園基礎設施按照“七通一平”標準建設。 土地:按自然標高平整到位; 道路:路網發達,四縱四橫主干道均為 6-8 車道; 供電:建有 35KV 變電所一座、110KV 變電所三座,500KV 和 220KV 變電 所在建中; 供水:日供水 20 萬噸的長江引水工程; 供氣:天然氣管道已接通至園區 23 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 排水:通過雨水管道及泵站排入河道; 排污:已建成 8 萬噸污水處理廠; 通訊:10 萬門程控電話及 INTERNET 寬帶接入。 5.3 項目建設條件評價 項目所在區位交通方便,生態環境優良,勞動力資源優勢明顯,建設條件優 越,具有較好的社會經濟基礎和外部協作條件,地理區位優勢明顯。區域未來具 有較大的發展潛力。 24 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第6章 項目技術方案 6.1 工藝技術方案確定的原則 以產品品種為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經濟條件和管理水平以 及生產過程中人流、物流、信息流的合理順暢,優先選用安全可靠、技術先進、 工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的工藝。 1. 立足企業技術資源優勢和企業整體優勢。 2. 綜合考慮企業的整體發展規劃。 3. 原料供應可靠性和質量指標符合要求,價格合理。 4. 優先選擇清潔工藝,注重節能節水環保。 5. 符合國家的有關資源、產業政策。 6. 先進技術與合理投資相結合,工藝的先進性與實際應用的可行性相結合。 6.2 工藝方案 本項目所使用的工藝技術來自項目建設單位的母公司銀基烯碳新材料股份 有限公司。 烯碳新材自2013年起就建立了自己的研發團隊,聚集了一大批國內電化學、 工藝學、機械設計、量子仿真方面的技術精英,研發領域涵蓋基礎材料、電芯、 電子、結構、熱仿真和新工藝、石墨烯與碳納米管新型材料應用等,并與國內一 流高等學府、科研院所建立有廣泛的科研合作與工程技術交流。 高容量、高倍率、長循環動力型鋰離子電池在制作中不僅要考慮性能一致性 更要考慮到安全問題,目前真正做出高性能高安全的鋰電池還需要大量的研發投 入,存在一定的技術難點,包括設備、結構、工藝、配方、成本等需要不斷優化 改善。設備方面,由于端面焊及H箔材鋰電池生產工藝的特殊性,目前還沒有現 成的生產線可以全線引進購買,這就需要在購買一部分設備的同時,不斷設計驗 證和生產工藝匹配的加工設備;另外,端面焊及H箔材電池結構不同于常規多極 25 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 耳電池,整個制程工藝需要不斷的優化調整,而材質和工藝結構的要求又使得電 池成本較高。以上困難造成了國內目前生產大容量鋁殼電池的廠家并不多,且電 池性能尚不能完全滿足市場對動力電源的需求。項目公司研發團隊通過大量的實 驗,不斷改進和驗證設備,可與廠家協作溝通設計優選出和新公司電池工藝匹配 的設備,通過改進殼體結構和實驗配方,使電池的電性能和安全性都得到較大提 高。 項目工藝流程圖如下所示: 26 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 圖9 模組線工藝流程圖 27 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 圖10 PACK線工藝流程圖 28 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 6.3 設備選型 6.3.1 設備選型原則 本項目設備方案選擇依據產品和技術方案確定。應該滿足以下基本要求:主 要設備方案與擬定建設規模及生產工藝相適應,以最大限度滿足項目投產后生產 要求;主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套;設備質量、性 能成熟,以保證生產的穩定性和產品質量;設備選擇在保證性能前提下,力求經 濟合理;選用設備應符合國家和有關部門頒布的相關技術標準要求。 6.3.2 主要工藝設備選型 表 5 生產設備選型表 序號 項目名稱 設備名稱 單位 數量 1 電池供料線 套 1 2 OCV 測試 套 1 3 厚度測試 套 1 4 端板供料系統 套 1 5 底板固化緩存系統 套 1 6 側絕緣板供料系統 套 1 7 裝治具 套 1 8 等離子清洗 套 1 模組/焊結線 9 點膠系統 套 1 10 堆疊機 套 1 11 CMT 套 1 12 絕緣測試 套 1 13 底板供料系統 套 1 14 底板組裝機 套 1 15 機械手 套 1 16 母排清洗機 套 1 29 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 17 極柱清洗機 套 1 18 DCIR 測試 套 1 19 激光焊接系統 套 1 表 6 研發設備選型表 序 數量 預計價 中文簡稱 英文簡稱 型號 生產廠家 號 (臺) 格 Dionex 賽默飛(美 1 離子色譜儀 IC 1 350000 AQUION 國) 賽默飛(美 2 電感耦合等離子體光譜儀 ICP 1 ICAP7000PLUS 650000 國) 賽默飛(美 3 氣相色譜-質譜聯用儀 GC-MS 1 ISQ QD 650000 國) VEGA 3 SBH 泰思肯(捷 4 掃描電子顯微鏡 SEM-EDS 1 1400000 SEM 克) zeiss 5 光學顯微鏡 / 1 蔡司 1000000 smartzoom5 6 X-射線衍射儀 XRD 1 XRD-6100 島津(日本) 900000 馬爾文(英 7 激光粒度儀 / 1 mastersizer3000 600000 國) BELSORP-MINI 8 比表面測試儀 BET 1 麥奇克拜爾 400000 2 福祿克(美 9 紅外熱像儀 / 1 TiX560CN 200000 國) 賽默飛(美 10 傅里葉紅外光譜儀 1 Nicolet iS10 400000 國) AUTOLAB 11 電化學工作站 / 1 萬通(瑞士) 600000 PGSTAT302N 12 電位滴定儀 1 905 萬通(瑞士) 250000 13 水份測試儀 / 1 831+860 萬通(瑞士) 240000 14 綜合熱分析儀 STA 1 STA449 F5 耐馳(德國) 650000 15 ROHS 測試儀 XRF 1 EDX-LE 島津(日本) 360000 GURLEY 16 隔膜透氣度測試儀 / 1 4340N 200000 (美國) 17 拉力測試儀 / 1 3344 英斯特朗 350000 18 電解測厚儀 / 1 MH-15M 尼康(日本) 56000 PROTEC 19 高精度菲林尺 / 5 LS-800E 43600 (日本) 21 恒溫鼓風烤箱 / 4 DHG-9070A 上海精宏 3500 22 恒溫水浴箱 / 2 DK-S26 上海精宏 1500 23 PH 計 1 S400-K 梅特勒 22000 上海物理光 24 阿貝折射儀 1 WAY-ZT 58000 學儀器廠 25 電壓內阻測試儀 1 3562-01 日本日置 35600 30 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 26 精密天平 1 MS204TS 梅特勒 34000 27 精密天平 1 XS105DU 梅特勒 48000 深圳市科晶 28 扣式電池沖片機 1 MSK-T10 7200 智達科技 深圳市科晶 29 扣式電池封口機 1 MSK-110 6500 智達科技 TGL-15B(4 號 30 離心機 1 上海安亭 16500 角轉) 上海實驗儀 31 馬弗爐 1 SX2-10-12 6600 器 廣州四探針 32 四探針測試儀 1 RTS-9 27000 科技 33 萬分尺 1 MDH-25M 日本三豐 15000 34 液體密度計 1 Densito 30PX 梅特勒 48000 35 振實密度計 1 BT-303 丹東百特 9800 36 高精度萬用表 1 Fluke 287C 福祿克 6600 37 內阻測試儀 1 BT4560 日本日置 55000 38 數字耐壓測試儀 1 3153 日本日置 60000 梅特勒-托 39 電導率儀 1 S700 -B 25000 利多 40 真空氣氛管式爐 1 GSL-1400XΦ80 合肥科晶 23000 41 全自動真密度測定儀 1 G-DenPyc 2900 北京金埃譜 85000 42 數顯恒溫大功率磁力攪拌器 1 99-1A 金壇市科析 1500 43 超純水儀 1 明澈-D 24 UV 密理博 100000 合計 9994900 6.4 原輔材料供應 1、項目公司擁有良好的原輔材料供應商資源,與安徽力高、深圳屹威電子、 安費諾、中航插件、惠州億能、Bussmann、泰科等繼電器、BMS、連接器、接 插件、熔斷器、高壓插座等原輔材料供應商保持有密切的聯系,同等條件下能夠 保證項目方生產所需原輔材料的優先供應,且價格低于競爭對手拿到的價格。 2、項目公司與寧德時代新能源科技股份有限公司(CATL)、廣州鵬輝能源 科技股份有限公司、珠海鵬輝電池有限公司、蕪湖天弋能源科技有限公司(簡稱 ETC)等業內領先的動力電池生產商保持有穩定的技術交流與合作,能夠以較低 的價格采購上述公司的優質電芯,并能讓其為項目方預留產能。 31 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 因此,本項目所需原輔料供應充足。 本項目所處位置基礎配套設施較完備,水源和電力供應充足。 表 7 項目所需原材料供應表 物料名稱 單價(元/) 數量 環氧板板材 0.01001 8738652 環氧板板材 0.01001 2872460 環氧板板材 0.01001 8095152 環氧板板材 0.01001 11741184 環氧板板材 0.01001 3734016 環氧板板材 0.01001 1837056 環氧板板材 0.01001 19529328 電阻 0.0092 2246400 過流保護 PCB 板 30 18720 插片(接插件) 0.117 74880 電阻 0.0092 2808000 過流保護 PCB 板 38 18720 管理系統子件(半成品) 500 24960 動力線(半成品) 375 1560 動力線(半成品) 78 3120 動力線(半成品) 362 1560 動力線(半成品) 340 1560 動力線(半成品) 1480 1560 電池箱托架 450 6240 EHP-0A14-1T70G-90PB(藍色) 60 546 EHP-0A14-1T70G-90PA(橘黃色) 60 1560 EHP-0A14-1T70G-90PB(藍色) 60 1560 YGC513-EV-P2RA 插座(橙色) 55 1560 YGC513-EV-P2RA 插座(橙色) 55 1560 EHP-0A14-1T50G-90WB(藍色) 60 3120 32 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第7章 項目建設方案 7.1 土建工程 本項目生產使用的廠房采取租賃方式,廠房位于常州市武進區西太湖科技產 業園蘭香路 8 號研發車間(6)一、二、三層。三層總面積約 9301.2 平方米,單 層面積為 3103.4 平方米。 各層用途為: 一層:生產車間和成品臨時存放; 二層:電池研發中心實驗室; 三層:來料倉庫。 圖11 一層廠房平面圖 圖12 三層廠房平面圖 33 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 7.2 給排水工程 7.2.1 設計依據 1. 當地市政管網資料 2. 建址外部給排水現狀資料 3. 《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003(2009 年版) 4. 《室外給水設計規范》GB50013-2006 5. 《室外排水設計規范》GB50014-2006(2014 年版) 6. 《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 7.2.2 給水工程 1. 給水水源 項目所在區域內供水都由園區自來水公司提供,可充分滿足本項目的用水要 求。 2. 供水系統組成 本項目的給水系統由引入管、水表節點、給水管道、給水附件、變頻水泵等 設備組成。 3. 供水管網 本項目用水為生產用水、生活用水和消防用水,用水都是由園區自來水公司 提供,給水管網已經鋪設到項目用地旁邊。 因此,本項目可從用地旁引入一根 DN800 供水管連接給水管網進入廠房進 行供水,水量穩定,供應有保障,供水管壓力為 0.40MPa。 廠房內給水管采用 DN65 或者 DN75,給水管成環狀布置,供企業用水。 7.2.3 排水工程 1. 排水采用雨污分流,項目建設基地路下設有排水管道。 2. 廠區排水管網設計為雨水、污水分流入廠區污水處理系統,雨水直接進 34 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 入廠區管網,再排入附近河流。 3. 生活廢水經化糞池初步處理和污水站處理后,再匯集到市政污水管網。 7.3 供電 7.3.1 設計依據 (1)《城市電力規劃規范》GB/T50293-2014 (2)《供配電系統設計規范》GB50052-2009 (3)《電力工程電纜設計規范》GB50217-2007 (4)《建筑設計防火規范》GB50016-2014 (5)《爆炸危險環境電力裝置設計規范》GB50058-2014 (6)《人民防空工程設計防火規范》GB50098-2009 (7)《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013 (8)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-2014 (9)《有線電視系統工程技術規范》GB50200-1994 (10)《智能建筑設計標準》GB50314-2015 (11)《綜合布線系統工程設計規范》GB50311-2007 7.3.2 設計范圍 各建筑物、各公用設施等動力及照明電氣設計、廠區照明設計等。 7.3.3 強電 1. 電力負荷取值 本工程電力負荷量選取單體施工圖內動力、照明等負荷組成。 2. 供電網絡 本廠區擬設若干變電站,本工程由電力公司負責引來兩路 10KV 電源,敷設 至各室外變電站。 35 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 3. 室外電力管線 本廠區室外電力管線有 10KV 電纜,0.38KV/0.22KV 電力管線和環境道路照 明管線,均采用電纜溝和排管相結合敷設。10KV 電力電纜采用排管敷設,廠區 內 380/220V 低壓配電線路采用排管敷設。 7.3.4 弱電 1. 本廠區擬設通訊(電信和聯通)、寬帶網、有限電視和廠區計算機管理 網絡等 4 類弱電管線,集中敷設。 2. 管網布置與規劃 在本廠區各單體建筑物內消防線路引至消防控制室及消防泵房。廠區內綠化 帶下設消防線路,消防管道采用管塊或波紋管,采用直埋方式敷設。管孔數為 6-8 孔。孔數應滿足消防線路敷設的要求。 7.3.5 防雷接地 本工程均按三類防雷建筑物設計防雷,利用建筑物金屬構件作防雷裝置。屋 面敷設防雷帶,利用結構鋼筋作引下線,并利用建筑物混凝土基礎鋼筋作為自然 接地的設備,均共用接地裝置,接地電阻不大于 1 歐。 7.3.6 電能計量 電能計量采用高供高計和各工段分計量相結合的方式,以滿足供電部門計費 和企業內部電能考核的要求。 7.4 空調通風 7.4.1 通風方案 各棟樓根據實際情況,設置相應通風換氣設備。 36 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 7.4.2 空調方案 項目廠房按不同房間大小,采用不同規格的分體式空調器,使用靈活。 7.5 地震設防 結構地震控制就是通過調整結構的動力特性(如質量、阻尼、剛度等參數) 或者提供外力反抗地震作用,降低結構的動力反應,使之滿足各項性能要求。對 結構實施振動控制通常需要設置一個提供控制力的輔助系統,補充的控制力既可 以是被動控制力,也可以是主動施加的控制力。結構振動控制主要采用兩種途徑, 一種是修改結構的剛度、阻尼和質量等參數以改善其動力性能;另一種則是通過 外部能源施加外力反抗地震。 根據國家標準《中國地震動參數區劃圖》GB18306-2001 的規定,工程抗震 設防烈度為 6 度,設計基本地震加速度值為 0.05g。 37 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第8章 節能措施 8.1 合理用能標準和節能設計規范 8.1.1 相關法律、法規、規劃和產業政策 1. 《中華人民共和國可再生能源法》 2. 《中華人民共和國節約能源法》 3. 《中華人民共和國建筑法》 4. 《中華人民共和國電力法》 5. 《建設工程質量管理條例》 6. 《中華人民共和國消防條例》(84.5 國務院公布) 7. 《建設領域推廣應用新技術管理規定》 8. 《實施工程建設強制性標準監督規定》 9. 《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄(2000 年修訂)》 10. 《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第三批)》 11. 《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第二批)》 12. 《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)》 13. 《重點用能單位節能管理辦法》 14. 《關于加強節能工作的決定》 15. 《關于加快發展循環經濟的若干意見》 16. 《關于做好建設節約型社會近期重點工作的通知》 17. 《關于開展資源節約活動的通知》 18. 《關于進一步加強建筑節能標準實施監管工作的通知》 19. 《關于發展節能省地型住宅和公共建筑的指導意見》 20. 《關于認真做好公共建筑節能設計標準>宣貫、實施及監督工作的通 知》 21. 《關于加強民用建筑工程項目建筑節能審查工作的通知》 38 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 22. 關于貫徹《國務院辦公廳關于開展資源節約活動的通知》的意見 23. 關于發布《建設部推廣應用和限制禁止使用技術》的公告 24. 關于印發《建設部建筑節能試點示范工程(小區)管理辦法》的通知 25. 關于印發《建設部推廣應用新技術管理細則》的通知 26. 關于發布《工程建設標準強制性條文》(房屋建筑部分)的通知 27. 《建筑節能技術政策》 28. 關于印發《可再生能源產業發展指導目錄》的通知 29. 《關于印發節能中長期專項規劃的通知》 30. 關于印發《資源綜合利用目錄(2003 年修訂)的通知》 31. 關于印發《中國節能技術政策大綱》的通知 8.1.2 節能標準及技術規定 1. 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167-2006 2. 《工程設計節能技術暫行規定》CBJ6-85 3. 《通用用電設備配電設計規范》GB50055-2011 4. 《電力工程電纜設計規范》GB50217-2007 5. 《建筑照明設計標準》GB50034-2013 6. 《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003(2009 年版) 7. 《民用建筑熱工設計規范》GB50176-1993 8. 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 9. 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002 10. 《建筑采光設計標準》GB50033-2013 11. 《民用建筑設計通則》GB50352-2005 12. 《建筑中水設計規范》GB50366-2002 13. 《室外給水設計規范》GB50013-2006 14. 《室外排水設計規范》GB50014-2006(2014 年版) 15. 《建筑設計防火規范》GB50016-2014 16. 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2006 39 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 17. 《電能質量公用電網諧波》GB/T14549-93 18. 《電氣設備節能設計》06DX008-2 19. 《電氣照明節能設計》06DX008-1 8.1.3 相關終端用能產品能效標準 1. 《管形熒光燈鎮流器能效限定值及節能評價值》GB17896-2012 2. 《普通照明用雙端熒光燈能效限定值及能效等級》GB19043-2013 3. 《普通照明用自鎮流熒光燈能效限定值及能效等級》GB19044-2013 4. 《單端熒光燈能效限定值及節能評價值》GB19415-2013 5. 《高壓鈉燈能效限定值及能效等級》GB19573-2004 6. 《高壓鈉燈用鎮流器能效限定值及節能評價值》GB19574-2004 7. 《金屬鹵化物燈鎮流器能效限定值及節能評價值》GB20053-2006 8. 《金屬鹵化物燈能效限定值及節能評價值》GB20054-2006 9. 《三相配電變壓器能效限定值及節能評價值》GB20052-2006 10. 《變壓器空載損耗率限定值》GB19577-2004 11. 《房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》GB12021.3-2004 12. 《通風機能效限定值及節能評價值》GB19761-2009 13. 《清水離心泵能效限定值及節能評價值》GB19762-2007 14. 《節水型生活用水器具》CJ164-2014 8.2 項目所在地能源供應條件 8.2.1 項目使用能源品種的選用原則 項目能源選擇符合國家、地區及行業頒布的能源政策、法規、通則、規范及 標準。在滿足項目需求的前提下,優先選用一次能源和低品位能源,少用二次能 源和優質能源。能源選擇既要因地制宜,同時還要符合節能、環保的要求。 根據項目所在地市政能源供應情況,選?。?1. 生產采用電力作為能源供應; 40 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 2. 生活熱水采用太陽能和電力作為能源供應; 3. 照明、辦公設備等均采用電力作為能源供應,同屬環保、高效能源; 8.2.2 項目所在地能源供應條件 當地能源供應較為充足,本項目所需水、電資源供應狀況分析如下: 水源供應:本項目采用市政供水,出水水質滿足現行生活飲用水衛生標準。 電力供應:園區設有干變電站,本工程由電力公司負責引來兩路 10KV 電源, 敷設至各室外變電站。 8.2.3 節能原則 1. 根據國家有關能源政策和法規,因地制宜選擇能源種類、品種與質量。 2. 充分挖掘潛力,結合項目具體情況,盡可能做到能源綜合利用。 3. 積極宣傳節能減排,保護環境。 8.3 能耗計算 1. 項目能耗分析 該項目消耗的能源主要為電、水,按照設計年耗電量為 180.00 萬千瓦時, 用水量為 0.5 萬噸。項目綜合能耗當量值為 221.22 噸標準煤,等價值為 578.23 噸標準煤。 本項目產品能耗見下表。 表 8 項目正常運營年能耗計算表 當量值 等價值 序 主要能源及 實物 單位 比例 比例 號 耗能工質 量 折標系 折標煤量 折標系 折標煤量 數 (tce) 數 (tce) 萬 1 電力 180.00 1.229 221.22 100.00% 3.21 577.80 99.93% kWh 2 新鮮水 萬 m3 0.50 0.00% 0.857 0.43 0.07% 合計 221.22 100.00% 578.23 100.00% 2. 能效水平分析 項目年標準煤量等價值為 578.23 噸,項目年產值為 53950.00 萬元,則項目 41 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 產值能耗為: 578.23 噸標準煤/53950.00 萬元=0.0107 噸標準煤/萬元。 表 9 項目各項能耗指標 序號 指標 單位 年耗量 1 標準煤能耗(等價值) tce 578.23 2 項目年產值 萬元 53950.00 3 產值能耗 噸標準煤/萬元 0.0107 本項目產值能耗為 0.0107 噸標準煤/萬元,與同行業相比,可以看出本項目 在同類行業中能效水平時先進的,可達到節能的目的。 8.4 節能措施 本著減少消耗、節約能源的原則,本項目在建設過程中采用多種措施,最大 限度減少能源消耗,杜絕能源浪費。合理確定各項設備和動力設備的功率參數, 確保選用設備符合節能規范。 8.4.1 工藝節能措施 物流平衡是提高設備生產效率,降低能耗的關鍵,因此在設計階段應優化工 藝流程,使每一道工序做到物料平衡,避免大馬拉小車或超負荷運行現象,以提 高性能,延長設備使用壽命。 建議采用高效放電回饋式電池化成技術。蓄電池放電電能回饋到局部直流母 線,放電電能通過局部母線互連,對其他充電設備提供電能。當蓄電池放電到公 共母線的電能大于其他充電設備所需電能時,多余電能通過綠色逆變器對公司內 部公共電網逆變,逆變電能以符合國家標準的方式返回電網。 8.4.2 設備節能措施 1. 通過對方比選,盡量選用先進適用的節能型生產設備,充分運用新技術、 新材料、新工藝,合理布置生產工藝流程,以達到節約能源降低成本的目的; 2. 合理設計生產工藝,充分利用原材輔料,加工廢棄料要回收; 42 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 3. 在工藝上,合理調整工藝路線,使得物流通暢、運輸便捷,降低能源消 耗,以達到節能目的; 4. 運用先進的生產工藝,盡量縮短工藝流程,提高產品質量和成品率,節 約能源。 8.4.3 電氣節能措施 1. 對運行負荷波動較大的設備,采用交流變頻調速、負荷自動調節控制等 節能技術,合理控制設備的公路輸出以減少無用電能浪費。 2. 采用電容補償柜、屏,減少無功損耗。 3. 選擇銅芯電纜,截面較標準截面增大一級,盡量減少線路長度。 4. 選用節能型接觸器、繼電器、信號等元件。 8.4.4 給排水節能措施 全社會節水是緩解水資源短缺的重要途徑,是關系到我國實現水資源永續利 用、經濟和社會可持續發展的一項戰略任務。本項目節水措施如下。 (1)采用高效節水型新工藝、新技術、新設備、新材料。 (2)供水系統采取防滲、防漏措施,降低水資源無效消耗。 (3)推廣一水多用、循環利用、逆流回用、中水回用等節約用水措施。 (4)建立健全節水責任制,節約各種辦公和生活用水。 (5)各類生產設備、輔助設備及空調系統等設備的冷卻均采用循環水。 8.4.5 節能管理 (1)加強管理,完善各種規章制度,按期對各類設備、管線進行檢修,杜 絕跑、冒、滴、漏現象,減少不必要的浪費。 (2)制定節能目標和節能獎懲措施,并嚴格落實執行。 (3)定期對員工進行節能培訓;加強節能意識,提高員工責任意識。以充 分有效的利用能源,節能降耗。 43 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 8.5 節能效果分析 項目通過采用先進的節能設計、節能設備、節能材料和節能管理等多種節能 措施的綜合運用,努力降低運行的能源消耗,提高運行的節能水平;各建設工程 設計中堅持科學、合理和先進的原則,注重提高能源和資源利用率,切實達到節 能效果。圍繞工程建設進行的電氣、給排水等專項設計嚴格遵循國家及地方節能 設計相關標準及規范,采用切實可行的節能方案和節能措施。工程建設均采用先 進、成熟、可靠、高效率、低能耗節能設計方案,并可通過自動化監控和耗能計 量等節能管理,確保項目實際運行中實現應有的節能效果。 本項目不屬于高能耗生產性質企業,完全符合能耗準入標準的要求,市政水、 電供應完全可以滿足本項目的生產要求。 44 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第9章 環境和生態影響分析 9.1 環境評價依據和標準 9.1.1 編制依據 1. 《中華人民共和國環境保護法》2015 年 1 月 1 日 2. 《中華人民共和國大氣污染防治法》2000 年 9 月 1 日 3. 《中華人民共和國水污染防治實施細則》2000 年 3 月 20 日 4. 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》2005 年 4 月 1 日 5. 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》1996 年 10 月 29 日 6. 《建設項目環境保護管理條例》中華人民共和國國務院令第 532 號 1998 年 11 月 29 日 7. 《關于環境保護若干問題解決的決定》中華人民共和國國務院發 [1996]31 號 1996 年 8 月 8. 《建設項目環境保護設計規定》(87)國環字第 002 號 9. 《關于執行醫療機構污染物排放標準問題的通知》(國家環??偩郑?9.1.2 環境保護標準 1. 《環境空氣質量標準》GB3095-2012 2. 《地表水環境質量標準》GB3838-2002 3. 《聲環境質量標準》GB3096-2008 4. 《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010 5. 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 6. 《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523-2011 45 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 9.1.3 設計原則 1. 執行防治污染及其他公害的設施與主題工程同時設計、同時施工和同時 投產的“三同時”原則。 2. 堅持經濟效益與環境效益相統一的原則,在設計中積極采用節能型、低 噪音的先進高效設備及自帶吸塵裝備的設備。 3. 環保工程設計力求體現技術先進與經濟合理,切實可行。處理后的污染 物排放,必須符合國家或地方的有關排放標準。 4. 積極采用綜合利用與回收技術,在污染治理及綜合回收過程中,盡量避 免產生二次污染,否則必須采取相應的治理措施。 9.2 環境保護目標 (1)采取有效的污染防治措施,使大氣、水、噪聲等污染物排放達到相應 的排放標準。 (2)項目建成使用后,區域大氣環境質量不降級,項目所在地周圍大氣環 境質量達到 GB3095-2012 二級標準。 (3)對施工過程中產生的固體廢棄物采取合理有效的處理處置措施,使固 體廢棄物的排放滿足環保要求。 (4)區界噪聲達標排放,不干擾周圍居民的正常生活和休息。 (5)根據區域排污現狀,提出總量控制對策,保證本項目建成后污染物排 放總量滿足區域排污總量控制要求。 9.3 環境影響分析及保護方案 9.3.1 施工期環境影響分析及保護方案 1. 施工期環境影響分析 本項目租用廠房,無需進行土建施工建設,建設期的主要環境影響是設備安 46 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 裝產生的噪聲,施工所產生的建筑垃圾和施工隊伍生活產生的生活垃圾。 2. 施工期環境保護方案 1)噪聲 設備安裝過程會產生噪聲,對周邊聲環境造成影響。為防止施工噪聲污染, 可采取以下措施:強噪聲機械采取降噪措施,如安裝消聲器、減震墊等,從源頭 減少噪聲污染;產生較大噪聲的工序盡量不要在夜晚施工;選用低噪音設備等。 經同類工程類比調查,土設備安裝過程噪聲源強約為 70~90dB(A),距聲源 約 50 米以外范圍基本可以滿足《建筑施工場界環境噪聲排放標準》的要求。 2)固廢 對施工現場要及時進行清理,建筑垃圾要及時清運、加以利用,防止其因長 期堆放而產生揚塵。施工過程中產生的生活垃圾如不及時進行清運處理,則會腐 爛變質,滋生蚊蟲蒼蠅,產生惡臭,傳染疾病,從而對周圍環境和作業人員健康 帶來不利影響。項目建設期間對生活垃圾進行專門收集,并定期送到較近的垃圾 場進行衛生填埋處置,嚴禁亂堆亂扔,以免破壞自然景觀,防止產生二次污染。 綜上,施工期各項污染源均不會對周圍環境產生明顯影響,且將隨著施工期 的結束而消失。 施工期的影響是在一定范圍、一定時間內產生的,隨著工程的竣工,這些污 染將隨之消失。 9.3.2 運營期環境影響分析及保護方案 本項目從生產類型歸屬上屬于機械加工或組裝;主要工藝環節就是激光焊接 和機械安裝,對環境的影響非常小。 1. 運營期環境影響分析 本項目運營期產生的主要污染物如下: 1)廢氣 項目運營期產生的廢氣主要為焊接、烘干等生產過程中產生的廢氣。 2)廢水 運營期排放的污水主要來自生產中的清水污水及配套的行政辦公室、生活區 47 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 等場所,此類污水成分與普通生活污水性質基本相似,以有機污染為主。 3)固體廢棄物 運營期產生的固體廢物根據其性質可分為生活垃圾、不合格原料和不合格產 品等。 4)噪聲 項目建成后,產生的噪聲主要是配套機電設備噪聲。 2. 運營期環境保護方案 1)廢氣 在回流焊、烘干等生產過程中產生少量廢氣,生產車間設置全室換氣系統予 以解決。 本項目整個生產過程有少量粉塵和有機廢氣體產生,經處理后的粉塵和廢氣 監測應達到國家《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996。 2)廢水 本項目廢水主要是生產廢水、冷卻水和生活污水。區域污水主要為生活污水, 無生產污染性廢水生活污(廢)水排放采用污、廢水分流系統,糞便污水排至室 外經化糞池處理,其后與其他廢水匯集后經地埋式污水處理裝置處理達標排放。 3)固體廢棄物 生產中產生的不可再生的廢包裝物和邊角料與工業垃圾一起運到城市指定 的垃圾處理站點傾埋。 生活垃圾集中存放后,有市政衛生系統集中處理。 4)噪聲 房頂及墻壁四周采用吸音、隔音材料,機臺裝消音器處理,達到消音目的, 改善勞動條件。 項目運營后,設備運行噪聲經距離衰減、實體墻隔聲、圍墻隔聲后,廠界噪 聲能達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準。 9.4 環保評價結論 本項目通過對項目建設期與運營期環境影響與采取環境保護措施的分析,盡 48 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 量減少項目建設期與運營期對周圍環境的不利影響。根據國家有關環境影響評價 管理規定,建設單位應委托環保部門進行環境影響評價分析。項目環境影響評價 須得到有關環境保護行政主管部門審批,并根據批復意見,在項目具體實施時對 環境保護方案,按“三同時”的原則進行設計、施工、驗收,認真落實各項污染 治理措施,整體上不會對環境造成大的影響。 49 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第10章 勞動安全、衛生及消防 項目建設貫徹“安全第一、預防為主”的方針,確保建設項目符合國家的勞 動安全衛生標準,保障工作人員的安全與健康。 10.1 依據 為了確保項目投產后安全、衛生的作業環境和良好的勞動條件,保證職工的 安全和健康,項目的設計根據國家的勞動保護政策,按有關勞動保護的要求進行, 采用的主要技術規范、標準如下: 1. 《中華人民共和國安全加工法》 2. 《建筑防火設計規范》GB50016-2014 3. 《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010 4. 《建筑照明設計標準》GB50034-2013 5. 《工業企業設計衛生標準》GBZ 1-2010 6. 《工業企業噪聲控制設計規范》GB/T50087-2013 7. 《安全防范工程技術規范》GB50348-2004 8. 《電氣設備安全設計導則》GB/T25295-2010 9. 《建筑采光設計標準》GB50033-2013 10. 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 10.2 勞動安全防護 規范公司安全生產工作,以實現安全生產無事故和減少質量安全事故,每位 員工都必須遵守各項安全操作方面的要求,避免重大、特大安全、質量事故發生。 特制定本制度。 1. 認真執行“安全操作規范”、“應急預案”和“勞保條例”,操作工人 嚴格執行公司制定的安全生產操作規范。加強安全保護措施。 50 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 2. 電器、電路要設漏電、過載、短路保護和防爆裝置。 3. 進入生產場地,嚴禁高聲喧嘩和打鬧,工作地不許吃東西,水杯不許放 在生產線上。車間內嚴禁吸煙。 4. 上崗后要穿好工作服,操作高速運轉設備人員,要統一戴好工作帽,以 免發生意外。 5. 設備必須要專人使用,他人不得隨便動用,以免發生意外。 6. 動力設備的傳動機構要有安全罩。 7. 設備設置重復接地,地埋電纜用塑料管保護(過路要加鋼管套),開關 箱柜設置漏電保護器。 8. 堅持安全生產,維護好設備儀器、工裝。下班后要關掉電源開關,設備 開關,以免發生意外。 9. 搬運部件,注意安全,防止弄傷手腳。 10. 設備發生故障,要停止工作,待修,調正,杜絕造成產品報廢。 11. 生產過程中各操作工,要嚴格按照各工序的工藝要求進行生產,各主管 部門要不定期的進行監督檢查,發現問題及時進行批評教育。 12. 安全事故發生后,相關部門要認真追查責任人,對產生的問題及時分析 原因,做的事故原因未查清不放過,糾正措施未落實不放過,職工未受教育不放 過。 13. 鋰電池在高溫的環境下極易產生爆炸的可能,其環境存放的溫度最好在 35℃以下。 14. 鋰電池在強烈的振動下也會爆炸,如撞擊,還有在運輸中,一定要把電 池固定好,避免路上一直處于強烈的振動下而產生爆炸事件。 15. 鋰電池著火時,應采用沙子或固體滅火器進行滅火,并及時隔離未起火 的電池。 16. 嚴格執行 ISO9000 質量管理體系文件。強化現場管理,產品堆放整齊, 標識清晰,區域劃分明確、保持生產線體、門窗、桌面、地面的衛生整潔。 17. 全體職工須按時上、下班,不得無故遲到、早退。 18. 上班進入工作崗位不得外出。需外出者應持有主管領導簽署的《請假 條》,負責做遲到或早退處理。 51 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 19. 車間配有更衣室并配備洗手消毒等設施,操作人員進車間必須更衣,操 作前必須洗手。 20. 嚴禁一切人員在車間內吃食物、吸煙和吐痰,保證生產環境的衛生整潔。 21. 車間所有操作人員必須經過健康體檢并無傳染病的健康人員,每年定期 為員工檢測身體,確保員工的身體健康。 總之,通過不斷的改進技術,加強管理、落實各項規章制度,確保生產安全 和工人健康。 10.3 消防 10.3.1 建設原則 本項目結合工作的物料特性及加工管理水平,本著“預防為主,防消結合, 全員動員,綜合治理”的方針,采取了多種消防措施。 10.3.2 設計依據 1. 《中華人民共和國消防法》 2. 《建筑設計防火規范》GB50016-2014 3. 《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005 4. 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013 5. 《低倍數泡沫滅火系統設計規范》GB50151-2010 6. 《爆炸危險環境電力裝置設計規范》GB50058-2014 7. 《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010 10.3.3 消防措施和設施 消防工程是為防止不正常事態的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施 和保障,按照“預防為主、防消結合”的消防工程指導方針,本項目設計依據有 關消防法規與規定,采取如下必要的消防安全措施: 52 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 1. 建筑消防 本項目的廠房、庫房、辦公室應符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014 (以下簡稱《建規》)中 2 級耐火等級的丙類廠(庫)房的有關要求。 2. 消防給排水 該項目水源采用市政自來水,現供水體制為生產、生活、消防合并制供水系 統。園區已建給水泵站,可保證本項目用水的可靠性。車間內管網呈環狀布置。 園區內消防采用低壓制,并設臨時高壓給水系統,在給水泵房設置消防水泵 和氣壓罐等消防設施。 園區設室外消火栓,其消火栓間距不大于 120m,室外消防水量為 20L/s;建 筑物設置室內消火栓,消火栓采用 SN65 型,其間距不超過 45m,室內消防設兩 股水柱,每股水柱為 5L/s,用水量為 10L/s,同時間火災次數為一次,室外用水 量為 30 m3/h;室內用水量為 15m3/h,合計為 45 m3/h。 3. 電氣消防 本項目廠房內按三級負荷供電等級設計,廠房內照明線路專設,在發生事故 時通過聯絡線由不停電變電所供電。廠房內各通道及轉彎處、安全通行門和生活 間通道、樓梯轉彎處均設置疏散指示燈,并采用不中斷電源方式供電。 有火災爆炸危險的部位,如發動機抽檢間等場所的電氣設備均選用防爆型。 廠房防雷按三類建筑物設計,防雷沖擊接地電阻值不大于 30Ω。所有用電設 備正常不帶電的金屬外殼均要可靠接地,防靜電保護。 4. 通風消防 半成品庫房、產品庫房、變配電房等,屬有火災危險性的場所,采用機械換 氣通風,所需通風管道選用金屬材料制作,風機則采用防爆型風機。 5. 消防機構 消防機構設在綜合辦安全保衛科,設 1 人專門負責項目的消防工作。 本次設計所有固定式消防設施費用均在各專業投資估算中。 53 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第11章 組織結構與勞動定員 11.1 企業組織 11.1.1 企業組織形式 本項目按照現代企業管理模式和企業內部控制的需要設立組織結構。設董事 會,董事會包括董事長 1 人、董事 24 人。公司實行董事會領導下的總經理負 責制,董事會聘任總經理負責經營管理。總經理下設分管生產、研發、銷售、后 勤的副總經理,由總經理提請董事會認命。生產、研發部門由總經理直接領導。 公司設置職能部門:行政部、財務部、后勤中心以及營銷中心。 11.1.2 企業工作制度 本項目工作制度采用全年生產 300 天,其它時間進行設備檢修和崗位技術培 訓,在生產期內,主要生產車間按 16 小時生產,管理辦公室按正常白班工作。 按照《勞動法》規定勞動時間,員工每周工作時間不得超過 40 小時,必要時, 根據工作需要安排加班,加班按照國家有關規定執行,超出時間采用經濟補償或 換休的辦法解決。 11.2 勞動定員和人員培訓 11.2.1 勞動定員 項目勞動定員以精簡、統一、節約為原則,以方便管理、提高經濟效益為目 的,采取崗位定員的辦法,定崗定員。項目運營后,管理機構將根據公司的實際 需求,提出用人計劃,并提交公司討論決定。項目建成后勞動定員 150 人,具體 人員結構見下表: 54 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 表 10 勞動定員 序號 類別 人數(人) 占比 1 中高層管理人員 10 6.67% 2 行政財務人員 15 10.00% 3 技術人員 20 13.33% 4 銷售人員 5 3.33% 5 生產人員 100 66.67% 合計 150 100.00% 11.2.2 人員招聘及培訓 由于本項目生產的鋰離子車用動力電池是高科技產品,要求有高水平的技術 隊伍來保證,公司的職工必須進行技術培訓、專業學習和安全教育,達到能獨立 操作的能力后才可持證上崗。 1. 培訓措施 (1) 有計劃組織關鍵技術和工藝崗位上的骨干技術人員到國內高等院校和 科研單位進行專業培訓和專業學習。 (2) 有目的地組織相關技術人員到國內外參加各類專業活動。 (3) 聘請國內外技術專家來公司講課,組織技術交流活動。 (4) 充分發揮公司內部技術專家作用,有計劃地組織各類培訓。 2. 培訓內容 (1) 生產工藝和技術要求。 (2) 設備技術性能,安全操作與保養。 (3) 產品質量標準和檢測方法。 (4) 生產全過程質量控制與管理。 另外,企業的領導和管理人員應加強現代化企業科學管理知識的學習,使企 業在迅速發展的同時,管理水平也相應提高,促使企業向更高的目標前進。 55 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第12章 項目實施進度安排 本項目租用廠房,無需進行土建工程建設。本項目主要是進行設備的訂購及 安裝,總工期約為 4 個月。 項目實施計劃進度如下表所示。 表 11 項目實施進度表 序號 工作項目 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 2017 年 1 月 1 項目前期工作 2 設備采購 3 設備安裝調試 4 竣工驗收 5 投入生產 ★ 56 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第13章 投資估算與資金籌措 13.1 投資估算依據 1. 國家計委發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版) 2. 《投資項目可行性研究指南》[計辦投資(2002)15 號] 3. 《基本建設財務管理規定》[財建(2002)394 號] 4. 項目單位提供的有關資料 13.2 項目總投資估算 項目總投資由建設投資和鋪底流動資金兩部分構成。本項目總投資為30002.49 萬元,其中建設投資18619.15萬元,鋪底流動資金11383.34萬元。 表 12 項目投資估算表 項目 投資額(萬元) 百分比 1 建設投資 18619.15 62.06% 1.1 建筑工程費 0.00 0.00% 1.2 設備購置費 11169.49 37.23% 1.3 安裝工程費 893.56 2.98% 1.4 工程建設及其他 5176.90 17.25% 1.5 預備費 1379.20 4.60% 1.6 建設期利息 0.00 0.00% 2 鋪底流動資金 11383.34 37.94% 3 總投資 30002.49 100.00% 13.2.1 建設投資估算 根據《投資項目可行性研究指南》相關內容,項目建設投資由建筑工程費、 設備購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費和建設期利息等六部分構 成。 57 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 經初步估算,該項目建設投資為18619.15萬元。其中建筑工程費0.00萬元,設 備購置費11169.49萬元,安裝工程費893.56萬元,工程建設及其他費用5176.90萬元, 預備費1379.20萬元,建設期利息0.00萬元。 1. 建筑工程費 本項目租用廠房,無需工程建設,建筑工程費為0.00萬元。 2. 設備購置費 經初步估算,設備及工器具購置費總計11169.49萬元。工藝設備購置費用根據 詢(報)價、或參照近期同類設備的訂貨價水平確定。 表 13 設備工程費估算表 序號 設備名稱 單位 數量 單/均價(萬元) 總價(萬元) 1 工藝設備 條 2 4200.00 8400.00 2 研發設備 999.49 3 通風設備 套 20 8.00 160.00 4 綜合動力設備 臺套 12 13.50 162.00 5 環保設備 套 6 40.00 240.00 6 消防設備 套 8 20.00 160.00 7 通信設備 248.00 248.00 8 工器具生產設備 800.00 合計 11169.49 3. 安裝工程費 該項目安裝工程費主要包括:①工藝、供熱、供電、給排水、通風空調、凈 化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費和安裝費;②設備和管道的 保養、絕緣、防腐,設備內部的填充物等的材料費和安裝費。 該項目的安裝工程費根據行業及專門機構發布的安裝工程定額、取費標準進 行估算。設備安裝工程費計算公式為:設備安裝工程費=設備原價×安裝費費率。 該項目的安裝費費率按設備購置費的8%估算,經估算,該項目的安裝工程費為 893.56萬元。 4. 工程建設其他費用 工程建設其他費用是指建設投資中除建筑工程費、設備購置費、安裝工程費 以外的,為保證工程建設順利完成和交付使用后能夠正常發揮效用而發生的各項 58 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 費用。按其內容大體可分為三類:第一類是建設用地費用;第二類是與項目建設 有關的費用;第三類是與項目運營有關的費用。本項目工程建設其他費用包括軟 件購置費、建設單位管理費、前期工作費、勘察設計費、工程保險費、聯合試運 轉費等。 工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。 工程建設其他費用共計5176.90萬元。 1) 廠房租用費:根據項目單位提供資料,租金:一層按人民幣12元/月/平方 米計算,二、三層按人民幣10元/月/平方米計算,物業管理費為1元/月/平方米。 2) 建設管理費:按工程費用的2.50%計算。 3) 前期工作費:按工程費用的1.50%計算。 4) 勘察設計費:按建筑工程費的1.50%計算。 5) 工程監理費:按工程費用的4.50%計算。 6) 聯合試運轉費:按工程費用的0.80%計算。 7) 工程保險費:按工程費用的1.20%計算。 表 14 工程建設其他費用估算表 序號 費用名稱 計算依據 費率或標準 總價(萬元) 1 土地租賃費 3910.28 2 建設管理費 工程費用 2.50% 301.58 3 前期工作費 工程費用 1.50% 180.95 4 勘察設計費 建筑工程費 0.70% 0.00 5 工程監理費 工程費用 4.50% 542.84 6 聯合試運轉費 工程費用 0.80% 96.50 7 工程保險費 工程費用 1.20% 144.76 合計 5176.90 5. 預備費 預備費分為基本預備費和漲價預備費兩部分。基本預備費是指在項目實施中 可能發生、但在項目決策階段難以預料的支出,需要事先預留的費用,又稱工程 建設不可預見費。一般由下列三項內容構成: 1)在批準的設計范圍內,技術設計、施工圖設計及施工過程中所增加的工程 費用;經批準的設計變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費用。 59 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 2)一般自然災害造成的損失和預防自然災害所采取的措施費用。 3)竣工驗收時為鑒定工程質量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用。 基本預備費以工程費用和工程建設其他費用之和為基數,按部門或行業主管 部門規定的基本預備費費率估算。計算公式為: 基本預備費=(工程費用+工程建設其他費用)×基本預備費費率 該項目基本預備費費率按8%計算,基本預備費共計1379.20萬元。 漲價預備費是對建設工期較長的項目,由于建設期內可能發生材料、設備、 人工等價格上漲引起投資增加而需要事先預留的費用,亦稱價格變動不可預見費。 根據當前政府部門的有關規定,當前建設期價格上漲指數為零,漲價預備費 為零。 6. 建設期貸款利息 建設期利息是債務資金在建設期內發生并應計入固定資產原值的利息,包括 借款(或債券)利息及手續費、承諾費、發行費、管理費等融資費用。本項目無 銀行貸款,建設期利息為0.00萬元。 13.2.2 流動資金估算 流動資金是指建設項目投產后,為維持正常加工年份的正常經營,用于購買 原材料、燃料、支付工資及其他加工經營費用等所必不可少的周轉資金。它是伴 隨著固定資產投資而發生的永久性流動資產投資,它等于項目投產運營后所需全 部流動資產扣除流動負債后的余額。 流動資金估算分為:分項詳細估算法、擴大指數估算法。 根據本項目的特點流動資金的估算采用分項詳細估算法,對流動資產和流動 負債主要構成要素,即存貨、現金、應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款 等項內容分項進行估算,最后得出項目所需的流動資金數額。經估算正常年所需 流動資金為37944.47萬元,所需鋪底流動資金為11383.34萬元。 60 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 13.3 資金籌措 本項目總投資為30002.49萬元,全部由建設單位自籌解決。 61 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第14章 財務分析 14.1 財務預測依據 1. 《投資項目可行性研究指南》 2. 國家計委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版) 3. 《中華人民共和國公司法》及其實施條例 4. 財政部頒布的《企業財務制度》、《企業會計制度》和近年會計制度改 革的有關規定 5. 國家和當地勞動工資管理和社會保障部門的有關規定 14.2 財務預測基礎數據 (1)項目計算期 本項目建設期4個月,計算期從建設年開始計算。 (2)財務基準收益率的設定 按 12%確定財務基準收益率。 (3)稅率的確定 增值稅稅率:按應稅收入的 17%計算; 城市維護建設稅:按應繳增值稅的 7%計算; 教育費附加:按應繳增值稅的 3%計算; 地方教育費附加:按應繳增值稅的 2%計算; 企業所得稅:按利潤總額的 25%計算。 暫不考慮稅收優惠政策,暫不考慮印花稅、水利基金、殘保金等稅費。 62 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 14.3 銷售收入和成本費用估算 14.3.1 銷售收入和稅金及附加估算 本項目投產后主要產品的銷售價格和銷售收入詳見附表一銷售收入及稅金 估算表。 根據項目單位提供資料,項目能達到年產2.5億Wh鋰離子電池的產能,項目 達產年銷售收入53950.00萬元。 依據前文提到的稅率計算,正常運營年本項目的銷售稅金及附加為484.26萬 元。 14.3.2 成本費用估算 原輔材料費:按收入的48%計算。 直接燃料和動力費:直接燃料和動力費按收入的8%進行估算。 研發費:按收入的1.50%計算。 生產人員薪酬:按100名生產人員,每人每月薪酬3500元計算。 折舊和攤銷費:采用直線法計算,機器設備折舊年限為10年,殘值率為5%。 修理費:按設備原值的2%計算。 管理費用:按收入的8%估算。 營業費用:按收入的9%估算。 成本和費用估算見附表二成本和費用估算表。 14.4 利潤及分配 利潤總額達產年份為6931.79萬元,所得稅按國家規定稅率25%計取,達產年 應交所得稅為1732.95萬元,凈利潤為5198.84萬元。盈余公積金按所得稅后利潤 的10%計取。項目利潤及分配詳見附表四預計損益表和附表五利潤分配表。 63 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 14.5 財務盈利能力分析 14.5.1 動態分析 根據項目全部投資現金流量表(附表六)計算出以下財務評價指標: 1.財務內部收益率 財務內部收益率(FIRR)指項目從開始發生現金流量到項目計算期滿時, 使得各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。 參考項目現金流量表,可計算出項目稅前財務內部收益率為 14.844%,稅后 財務內部收益率為 11.14%。 2.財務凈現值 財務凈現值(FNPV)是指項目計算期內,按設定的折現率(8%)計算的各 年的凈現金流量現值累計之和。 參考項目現金流量表,可計算出項目稅前凈現值為 18348.93 萬元,稅后凈 現值為 8420.11 萬元。 3.投資回收期 投資回收期(Pt)是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間。一般自建設 開始年算起,同時還有自投產開始年算起的投資回收期。該項目投資回收期自建 設開始年算起。 參考項目現金流量表,可計算出項目稅前投資回收期為 7.42 年,稅后投資 回收期為 9.00 年。 從動態角度分析,財務凈現值大于零,財務內部收益率高于行業基準收益率 (8%),說明盈利能力滿足行業最低要求;財務凈現值大于零,該項目在財務 上是可以接受的,投產后會有較大經濟回報。 14.5.2 靜態分析 根據利潤及利潤分配表計算出以下指標: 1.投資利潤率 64 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 投資利潤率是指項目的年利潤總額與總投資的比率,計算公式為: 投資利潤率=年利潤總額÷總投資×100% 經計算,該項目的投資利潤率 17.33%。 2.投資利稅率 投資利潤率是指項目的年利稅總額與總投資的比率,計算公式為: 投資利潤率=年利稅總額÷總投資×100% 經計算,該項目的投資利稅率為 32.39%。 從靜態角度分析,該項目建設經營具有很強的盈利能力。 14.6 不確定性分析 本項目財務評價采用的數據,來自對未來預測和估算,在一定程度上存在著 不確定性。這些不確定的因素不僅會使項目的收益受到很大影響,而且給項目投 資者帶來一定的投資風險。因此,必須對項目進行不確定性分析。本項目的不確 定性分析采用項目盈虧平衡法和敏感性分析兩種方法進行分析。 14.6.1 盈虧平衡分析 所得稅前以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為: 固定成本 BEP=——————————————————×100% 銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本 表 15 盈虧平衡分析表 第1年 第2年 第3年 第4年 第 5-10 年 總成本費用 21828.70 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 固定成本 7429.31 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 可變成本 14399.38 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 銷售收入 21580.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 銷售稅金附加 193.70 484.26 484.26 484.26 484.26 盈虧平衡點(BEP) 106.33% 61.55% 61.55% 61.55% 61.55% 項目盈虧平衡點生產負荷率為 61.55%,超過此產能就有盈利,否則將產生 虧損。生產負荷率是衡量建設項目生產負荷狀況的重要指標。該值越小,則風險 65 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 越小,即可以承受較大的風險;本項目盈虧平衡時生產負荷率相對較小,可以承 受一定的風險。 14.6.2 敏感性分析 敏感性分析通常是分析不確定性因素中某一因素單獨變化,其他因素保持原 有預測數值不變時,對經濟評價指標的影響。在項目計算期內可能發生變化的主 要因素有銷售價格、經營成本、建設投資等。 該項目就建設投資、收入、原料價格分別發生單因素變化。變化幅度為+10% 和-10%時對財務內部收益率的影響,分析如下: 表 16 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率(%) 財務內部收益率 敏感系數 基本方案 11.14% 10.00% 10.43% -0.64 1 建設投資 -10.00% 11.89% -0.67 10.00% 24.15% 11.68 2 產品價格 -10.00% -1.00% 10.90 10.00% 6.46% -4.20 3 原料價格 -10.00% 16.42% -4.74 10.00% 7.68% -3.11 4 生產負荷 -10.00% 14.41% -2.94 根據上表即可判定投資方案對各個不確定性因素的抗風險能力。上述分析可 以發現,隨著不確定因素的變化,財務內部收益率仍然較高,說明抗風險能力較 高。在不確定因素當中,對產品價格相對敏感,因此產品價格對財務內部收益率 的影響比較大,建議密切關注產品的市場行情。 14.7 主要財務評價指標 經財務預測表明,正常運營年該項目銷售收入為 53950.00 萬元;利潤總額 6931.79 萬元,稅后利潤 5198.84 萬元;投資利潤率為 17.33%,投資利稅率為 32.39%;項目投資稅后財務內部收益率為 11.14%,全部投資稅后財務凈現值為 66 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 8420.11 萬元(8%貼現率),稅后投資回收期為 9.00 年(含建設期),盈虧平衡 點 BEP=61.55%。各項經濟指標計算表明,項目有比較好的經濟效益,在財務上 可行。 表 17 主要經濟技術指標 項目 數值 單位 備注 1 項目總投資 30002.49 萬元 貨幣單位均為人民幣,下同 1.1 建設投資 18619.15 萬元 1.2 鋪底流動資金 11383.34 萬元 2 資金來源 2.1 自籌資金 30002.49 萬元 2.2 銀行貸款 0.00 萬元 3 銷售收入 53950.00 萬元 正常生產年 4 總成本費用 46533.95 萬元 正常生產年 5 銷售稅金及附加 484.26 萬元 正常生產年 6 利潤總額 6931.79 萬元 正常生產年 7 所得稅 1732.95 萬元 正常生產年 8 稅后利潤 5198.84 萬元 正常生產年 9 投資利潤率 17.33% 正常生產年 10 銷售利潤率 9.64% 正常生產年 11 投資利稅率 32.39% 正常生產年 12 全部投資財務內部收益率 12.1 所得稅后 11.14% 12.2 所得稅前 14.84% 13 全部投資財務凈現值 13.1 所得稅后 8420.11 萬元 13.2 所得稅前 18348.93 萬元 14 全部投資回收期 靜態 14.1 所得稅后 9.00 年 14.2 所得稅前 7.42 年 15 盈虧平衡點 61.55% 上述數據表明:預測該項目實施后財務運營狀況良好,能為企業增加較高的 利潤,全面衡量結果認為:本項目有一定的經濟效益,經濟分析項目可行。 67 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第15章 風險與對策分析 目前,社會已進入了一個風險管理的時代,要求決策者必須了解風險、識別 風險和學會控制風險。項目風險的評估與管理是使其健康發展和高效運作的保 證。誰能將風險降到最小范圍、最低程度,且能事先將風險予以轉移,誰就能獲 得最大的利潤。 本項目可能遇到的風險及防范措施詳述如下: 15.1 政策風險及防范 本項目所屬行業為鋰離子電池行業,屬于國家鼓勵發展的行業。項目政策法 規風險較小。但國家相關政策、行業法規、標準建設尚不完善等有可能對整個行 業或公司產生一定的負面影響。 另外,公司須取得各類牌照及許可證以經營公司的業務,失去或未能續領任 何或全部牌照及許可證,可能會對公司的業務造成不利影響。 現有法律及法規的變動可能會導致公司產生額外成本以符合更嚴格的規則, 此舉可能拖慢產品開發工作并限制公司的增長及發展。 防范對策: 密切注意國家宏觀經濟政策、行業政策以及地方性法規的調整,增強對經濟 形勢和政策變化的預測、判斷和應變能力,及時調整公司決策,避免和減少因政 策變動對項目產生的不利影響。 公司不斷規范內部管理,認真研究學習各項行業法律法規,積極參與行業法 律法規和標準的制定與修訂,最大限度確保公司處于安全的行業環境。 68 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 15.2 市場風險及防范 雖然本項目產品的市場前景看好,市場需求量很大,國內外市場呈供不應求 的利好,但是國內同類企業已有一定規模,并且具有較強的競爭優勢。所以應加 快本項目的建設進度,利用現有的銷售網絡優勢,搶占既定的國內外市場。 防范對策: 公司產品以較佳的性價比獲得了一定的市場占有率。穩定的市場份額和成熟 領先的生產技術使公司產品在市場競爭中處于相對有利的位置。公司將繼續加強 營銷服務,鞏固和提高產品的市場競爭力,贏得客戶信賴。 堅持以良好的產品質量和服務質量為國內、外新老客戶配套供貨,鞏固現有 市場,開發潛在市場。主動出擊去占領新興其它相關領域產品的配套市場,積極 爭取產品進入國防和軍隊裝備市場。 加快對新一代產品研發技術成果向產業化的轉化,早日批量生產,早日產生 經濟效益和社會效益。并不斷改進工藝,降低制造成本,加強企業管理、降低產 品綜合成本,形成一定的價格競爭優勢,保證足夠的利潤空間。 公司應在產品研發上投入更多資金,提高產品創新能力,并加大新產品預研 力度,保證公司產品在市場上處于領先水平,以防范和降低產品和技術更新及新 產品開發的風險。公司將在產品綠色健康方面確保產品的質量。健康優質的產品 必然容易獲得市場的青睞;大力控制成本,提高效率,提高產品的綜合競爭實力; 采用風險控制,加強與代理商的合作,提高行業競爭力,拓展和穩定市場,為客 戶提供專業的產品。 15.3 原材料風險及防范 公司原材料占產品成本比重較大,其價格受國際市場供求影響會有所波動, 從而影響到公司經營效益。但這些因素均在可控范圍內,并可在國內采購或配套, 貨源充足,質量和供貨周期均能得到保證。因此本項目原材料供應風險一般。 防范對策: 69 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 公司將密切與大供貨商的合作,強化采購計劃,以減輕原材料價格波動對公 司經營業績的影響,降低原材料價格波動的風險。 15.4 人力資源風險及防范 本公司的業務發展與管理團隊、核心技術人員以及大量擁有專業技能和豐富 行業經驗的員工密不可分,包括研發設計、營銷、管理等各個領域的人才。一方 面,隨著公司業務的擴展,公司需要持續地吸引優秀人才加入;另一方面,隨著 行業競爭日益激烈,人才方面的競爭加劇,本公司現有人才也存在流失的風險。 如果本公司無法保持管理團隊的穩定,吸引及挽留足夠數量的優秀人才,將對公 司正常經營和持續發展產生不利影響。 防范對策: 通過短期招攬、長期培育的人才養成策略,運用現代激勵政策,充分發揮員 工的積極性和創造性,讓其盡心盡力為企業服務,建立知識型員工與企業間的新 型忠誠關系。 70 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第16章 效益分析 16.1 經濟效益分析 經財務預測表明,正常運營年該項目銷售收入為 53950.00 萬元;利潤總額 6931.79 萬元,稅后利潤 5198.84 萬元;投資利潤率為 17.33%,投資利稅率為 32.39%; 項目投資稅后財務內部收益率為 11.14%,全部投資稅后財務凈現值為 8420.11 萬元 (8%貼現率),稅后投資回收期為 9.00 年(含建設期),盈虧平衡點 BEP=61.55%。 各項經濟指標計算表明,項目有比較好的經濟效益,在財務上可行。 16.2 社會效益分析 1、滿足市場對高能鋰離子動力電池日益增長的需求: 隨著經濟發展和人民生活水平的提高,人們對動力電源—電池的需求日益增長, 尤其車用動力電池的應用范圍亦越來越廣泛。鋰離子電池是高性能電池,具有高容 量大功率技術成熟、安全及可靠性好、循環利用率高、成本低等優勢。本項目實施 完成后將向社會年新增 2.5 億 Wh 高能動力鋰離子電池,對滿足市場對動力電池日 益增長的需求具有重大作用。 2、發揮高能動力鋰離子電池環保優勢,有利于環境保護: 由于世界各國對環保意識的不斷加強,傳統的鉛酸及鎳鎘二次電池中因存在鉛 和鎘,對環境會造成較大的污染,鉛和鎘對健康也不利,歐盟等發達國家已規定, 禁止鎳鎘電池的生產和使用。本項目以生產高能動力鋰離子電池無鉛和無鎘,對環 境無污染,對健康也較為安全。 3、提供勞動就業機會,有利于地方經濟發展: 本項目實施不但企業需要新增員工,同時也帶動了關聯產業的發展。另一方面, 一項較大投資項目的實施,拉動了建筑、運輸、服務等行業。據估計,本項目企業 可增加勞動就業機會 150 個,拉動地方經濟總量 6 億左右。 71 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 4、有利于提升我國鋰離子動力電池行業技術進步 目前,我國從事鋰離子動力電池的企業有 300 多家,絕大部分為小企業;雖然 我國鋰離子動力電池行業起步較晚,整體規模發展很快,但尚存在如下問題:①以 小企業為主,企業各自為政,缺乏交流合作;②設備落后,技術匱乏,管理不善; ③新觀念、新技術、新工藝、新設備普及乏力,難以向產業集聚方向發展;④產品 檔次低,辦廠利潤嚴重流失。 綜上可知,由于行業發展不規范,我國鋰離子動力電池行業存在無序、低層次 加工,企業經營規模小且分散、工藝技術水平落后、產品技術含量和附加值低,環 保投入少等。因此,加快實施本項目,在循環經濟、可持續發展的理念成為全球的 共識的背景下,加強對資源的綜合利用,推行清潔生產,發展循環經濟,保護環境, 提升行業技術進步是十分有益的。 本項目產業的發展與國民經濟和社會發展的需求相一致,也與本地區調整產業 結構和促進鋰離子動力電池新興產業發展的區域規劃相協調。 72 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 第17章 可行性研究結論與建議 17.1 結論 經研究和分析論證,本報告認為,江蘇銀基烯碳能源科技有限公司方形鋁殼電 池建設項目,在技術和經濟兩方面都是可行的,其主要結論如下: (1)本項目屬于《國家產業結構調整指導目錄(2013年版)》第一類鼓勵類國內投 資項目,并列入國家重點支持的高新技術領域。因此該項目符合國家產業政策和產 業發展方向,具有廣闊的市場前景,開發該產品并形成規模生產,具有良好的經濟 效益和社會效益。 (2)項目建設單位江蘇銀基烯碳能源科技有限公司由銀基烯碳新材料股份有限 公司投資設立,母公司具有雄厚的經濟實力和技術力量,這為本項目的順利實施創 造了條件。 (3)本項目關鍵生產設備和檢測設備具有自動化程度高、生產能力強的特點,確 保項目高精度、高起點、高產出、高附加值。 (4)本項目所需原輔材料市場供應充足,這為本項目建設提供了有利條件。 (5)本項目“三廢”經治理可達標排放。 (6)通過詳細的經濟和財務分析,本項目經濟效益顯著,財務狀況較好,抗風險 能力較強,安全可靠,項目是可行的。 綜合言之,本項目的經濟效益及社會效益突出,本項目無論是從市場前景、經 濟社會效益還是建設條件上來說,都具有可行性與合理性。 17.2 建議 1. 按照施工計劃,切實落實項目建設資金,確保項目的建設進度。 2. 嚴格按照基本建設程序辦事,對項目的建設投資、進度和質量予以有效的控 制,把好項目質量、進度、投資控制關,確保建設目標的順利實現。 73 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 3. 加強現場調度和管理,科學合理的安排施工計劃,保證工期目標和質量目標 的順利實現,減少對周圍環境的影響。 4. 為確保工程質量和資金效益,工程進行中應不斷加強項目建設的監督、檢查 和管理。 74 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表 附表一:銷售收入及稅金估算表 序號 項目 單位 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9 年 第 10 年 1 年產量 萬 Wh 10000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 1.1 單價 元/Wh 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 1.2 銷售收入 萬元 21580.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 2 銷項稅 萬元 3668.60 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 3 進項稅 萬元 2054.42 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 5136.04 4 應繳增值稅 萬元 1614.18 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 4035.46 5 城市維護建設稅 萬元 112.99 282.48 282.48 282.48 282.48 282.48 282.48 282.48 282.48 282.48 6 教育費附加 萬元 48.43 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 7 地方教育費附加 萬元 32.28 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 8 銷售稅金及附加 萬元 193.70 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 75 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表二:成本和費用估算表 序號 項目 單位 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 1 生產成本 萬元 18160.10 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 1.1 原輔材料 萬元 10358.40 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 25896.00 1.2 直接燃料和動力費 萬元 1726.40 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 1.3 研發費 萬元 323.70 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 1.4 生產人員薪酬 萬元 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 1.5 折舊及攤銷費 萬元 1179.21 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1.6 修理費 萬元 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 372.38 2 期間費用 萬元 3668.60 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 9171.50 2.1 管理費用 萬元 1726.40 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 2.2 營業費用 萬元 1942.20 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 2.3 財務費用 萬元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 總成本費用 萬元 21828.70 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 46533.95 4 經營成本 萬元 20649.48 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 5 可變成本 萬元 14399.38 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 35439.88 6 固定成本 萬元 7429.31 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 11094.07 76 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表三:固定資產折舊估算表 項目 單位 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 固定資產 當年新增固定資產 萬元 18619.15 固定資產原值 萬元 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 其中:建筑物 萬元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 設備 萬元 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 萬元 萬元 當年折舊 萬元 1179.21 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 其中:建筑物 萬元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 設備 萬元 1179.21 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 1768.82 萬元 萬元 累計折舊 萬元 1179.21 2948.03 4716.85 6485.67 8254.49 10023.31 11792.13 13560.95 15329.77 17098.59 固定資產凈值 萬元 17439.94 15671.12 13902.30 12133.48 10364.66 8595.84 6827.02 5058.20 3289.38 1520.56 77 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表四:預計損益表 單位 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 一、營業收入 萬元 21580.0053950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 其中:主營業務收入 萬元 21580.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 其他業務收入 萬元 減:營業成本 萬元 其中:主營業務成本 萬元 18160.10 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 37362.45 其他業務成本 萬元 營業稅金及附加 萬元 193.70 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 營業費用 萬元 1942.20 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 4855.50 管理費用 萬元 1726.40 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 4316.00 財務費用 萬元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 萬元 -442.40 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 三、利潤總額(虧損以“-”號填列) 萬元 -442.40 6489.39 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 6931.79 減:所得稅費用 萬元 0.00 1622.35 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 加:#﹡未確認的投資損失 萬元 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 萬元 -442.40 4867.05 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 78 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表五:利潤分配表 單位 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9 年 第 10 年 凈利潤 萬元 -442.40 4867.05 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 5198.84 加:年初未分配利潤 萬元 0.00 -442.40 3937.94 8616.90 13295.86 17974.82 22653.78 27332.74 32011.70 36690.66 可供分配的利潤 萬元 -442.40 4424.65 9136.79 13815.75 18494.71 23173.67 27852.63 32531.59 37210.55 41889.51 減:提取法定盈余公積 萬元 0.00 486.70 519.88 519.88 519.88 519.88 519.88 519.88 519.88 519.88 可供投資者分配的利潤 萬元 -442.40 3937.94 8616.90 13295.86 17974.82 22653.78 27332.74 32011.70 36690.66 41369.62 股東利潤分配 未分配利潤 萬元 -442.40 3937.94 8616.90 13295.86 17974.82 22653.78 27332.74 32011.70 36690.66 41369.62 累計提取盈余公積 萬元 0.00 486.70 1006.59 1526.47 2046.36 2566.24 3086.13 3606.01 4125.90 4645.78 79 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表六:全部投資現金流量表 單位:萬元 項目 累計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 現金流入 546595.04 21580.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.0053950.0093415.04 1.1 銷售收入 507130.00 21580.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.00 53950.0053950.0053950.00 1.2 回收固定資產和無形資產余值 1520.56 1520.56 1.3 回收流動資金 37944.47 37944.47 1.5 其他收入 0.00 2 現金流出 500137.24 56487.70 67790.85 46982.34 46982.34 46982.34 46982.34 46982.34 46982.3446982.3446982.34 2.1 建設投資 18619.15 18619.15 2.2 流動資金 37944.47 17025.36 20919.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 經營成本 423535.68 20649.48 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.13 44765.1344765.1344765.13 2.5 銷售稅金 4552.00 193.70 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 484.26 2.6 所得稅 15485.93 0.00 1622.35 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 1732.95 2.7 其他 3 凈現金流量 46457.80 -34907.70-13840.85 6967.66 6967.66 6967.66 6967.66 6967.66 6967.66 6967.66 46432.70 4 累計凈現金流量 -34907.70-48748.55 -41780.88 -34813.22 -27845.56-20877.89-13910.23 -6942.56 25.10 46457.80 5 所得稅前凈現金流量 61943.74 -34907.70-12218.50 8700.61 8700.61 8700.61 8700.61 8700.61 8700.61 8700.61 48165.65 6 所得稅前累計凈現金流量 -34907.70-47126.20 -38425.59 -29724.97 -21024.36-12323.75 -3623.14 5077.47 13778.0961943.74 計算指標: 所得稅后 所得稅前 財務內部收益率(%): 11.14% 14.84% 財務凈現值(ic=8%)(萬元): 8420.11 18348.93 投資回收期(年): 9.00 7.42 80 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表七:資產負債表 單位:萬元 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 資 產 貨幣資金 -2940.45 -15851.58 -8877.91 -1910.25 5057.41 12025.08 18992.74 25960.40 32928.07 39895.73 應收賬款 5162.37 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 存貨 11046.77 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 固定資產 固定資產原價 18621.55 18625.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 18619.15 減:累計折舊 1179.21 2948.03 4716.85 6485.67 8254.49 10023.31 11792.13 13560.95 15329.77 17098.59 固定資產凈值 17442.34 15677.12 13902.30 12133.48 10364.66 8595.84 6827.02 5058.20 3289.38 1520.56 無形資產 無形資產原價 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 無形資產凈值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資產總計 30711.03 37304.47 42503.32 47702.16 52901.01 58099.85 63298.70 68497.54 73696.38 78895.23 負債和所有者權益 流動負債 應付賬款 1150.93 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流動負債合計 1150.93 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 長期負債: 長期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 長期負債合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 負債合計 1150.93 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 所有者權益 實收資本(或股本) 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 30002.49 資本公積 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 法定盈余公積 0.00 486.70 1006.59 1526.47 2046.36 2566.24 3086.13 3606.01 4125.90 4645.78 未分配利潤 -442.40 3937.94 8616.90 13295.86 17974.82 22653.78 27332.74 32011.70 36690.66 41369.62 所有者權益合計 29560.09 34427.14 39625.98 44824.83 50023.67 55222.52 60421.36 65620.21 70819.05 76017.90 負債和所有者權益總計 30711.03 37304.47 42503.32 47702.16 52901.01 58099.85 63298.70 68497.54 73696.38 78895.23 82 年產 2.5 億 Wh 方形鋁殼電池 PACK 生產線建設項目可行性研究報告 附表八:流動資金估算表 單位:萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 1 流動資產 18176.30 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 40821.81 1.1 應收賬款 5162.37 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 11191.28 1.2 存貨 11046.77 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 26287.65 1.2.1 原材料 3452.80 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 8632.00 1.2.2 在產品 4152.39 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 10194.79 1.2.3 產成品 3441.58 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 7460.86 1.3 現金 1967.15 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 3342.88 2 流動負債 1150.93 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2.1 應付賬款 1150.93 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 2877.33 3 流動資金(1-2) 17025.36 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 37944.47 4 流動資金本年增加額 17025.36 20919.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 用于流動資金的項目資本金 17025.36 20919.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流動資金 37944.47 鋪底流動資金 11383.34 83

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